同學(xué)你好,這個(gè)不屬于虛開。
老師,我們是保安公司A,我們接了B一個(gè)項(xiàng)目,我們現(xiàn)在把這個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給了物業(yè)公司C,我們給B公司開的發(fā)票是保安服務(wù),現(xiàn)在C要給我們開發(fā)票,請(qǐng)問他們開具的物業(yè)服務(wù)這個(gè)發(fā)票,我們可以作為成本入賬嗎?下圖是這個(gè)物業(yè)公司C的經(jīng)營范圍。
老師你好,A是B的上游,B是C的上游,(我公司是B,商業(yè)房產(chǎn)顧問公司,二房東,一般納稅人)。C只能通過B做A的業(yè)務(wù),B開了一個(gè)銀行賬戶放在C處僅用于收交房租(商業(yè)房產(chǎn)租賃,不做個(gè)人租賃),C每季度打銀行單據(jù)給B做賬,B平進(jìn)平出無利潤。A開發(fā)票給B,B開發(fā)票給C,B簡易計(jì)稅,所需繳納的稅金每月由C老板私人轉(zhuǎn)賬給B老板,B老板再轉(zhuǎn)到B公司賬上交稅,請(qǐng)問比做法有無風(fēng)險(xiǎn)?
上游是A,我們B,墊資公司是C,礦廠是D,A開票給B,B開C,C開給D。D結(jié)算給C,貨物是由A運(yùn)送給D。 現(xiàn)在稅務(wù)把我司列入異常風(fēng)險(xiǎn),懷疑我們是虛開發(fā)票!請(qǐng)問老師這個(gè)是屬于虛開嗎
老師,我們公司注冊了兩個(gè)公司A和B,老板的兄弟注冊了兩個(gè)公司C和D,我們經(jīng)?;ラ_票,基本上是A開給C C開給B B開給D D在開給A請(qǐng)問這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師,
老師請(qǐng)問一下,A公司賣貨給B公司并開票,B公司賣貨給C 公司并開票,A公司直接發(fā)貨給C公司,這樣做合規(guī)嗎?B公司沒有發(fā)貨,我現(xiàn)在是B公司,要給C公司開票,算不算虛開
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
C主要是給我司墊資的,主要是現(xiàn)在貨物流是直接A運(yùn)送給D,采購,銷售合同也是注明了貨物運(yùn)送場所,現(xiàn)在我司被列入了異常風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),需要我司提交證明。
同學(xué)你好,那貴司就拿銷售合同給稅務(wù)局去證明,再寫個(gè)情況說明就行了。
因?yàn)槲覀兪琴Q(mào)易公司,業(yè)務(wù)特殊性,不存在有庫存,有這種情況可能我們的銷售發(fā)票先開出去了,一個(gè)月幾百萬這種,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開給我們,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好,這樣有風(fēng)險(xiǎn)的,這種情況下,稅務(wù)有可能會(huì)認(rèn)定為虛開發(fā)票了。