你好,學(xué)員??梢韵聜€(gè)月合計(jì)調(diào)整的

老師 就是,個(gè)稅申報(bào)沒報(bào)社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個(gè)員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報(bào)12月個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔(dān)心會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,在所得稅匯算清繳中職工薪酬那里,是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬—工資,貸方累計(jì)數(shù)填寫對嗎?這個(gè)數(shù)正常應(yīng)該跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的金額相同,但是我有一個(gè)月再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候(本期基本養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn))忘記填寫,導(dǎo)致最后這個(gè)差異是5000多元,這個(gè)有沒有影響?
這個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)差 申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),保險(xiǎn)那一欄是不允許填負(fù)數(shù)的,但是有些職工退回來的調(diào)差比交出去的多 所以導(dǎo)致負(fù)數(shù),我填個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
這個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)差申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),保險(xiǎn)那一欄是不允許填負(fù)數(shù)的,但是有些職工退回來的調(diào)差比交出去的多所以導(dǎo)致負(fù)數(shù),我填個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?(這個(gè)人員下個(gè)月就要做減少了)
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊

