對的,是的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資 最好通過應(yīng)付職工薪酬 因為應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容就包含工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保、公積金。
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
老師,計提社保時,借管理費(fèi)用~社保,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,繳納時:借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀存!應(yīng)付職工薪酬是被平了,那計提時,借方的管理費(fèi)用怎么辦
繳納社保必須要先計提借應(yīng)付職工薪酬提貸管理費(fèi)用么,可不可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款
繳納社保費(fèi)用,社保費(fèi)用全部由公司出的,沒有扣除個人部分,社保費(fèi)會計分錄怎么做,可以直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸銀行存款么?還是必須得借管理費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師 計提社保 借:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 公司 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 社保 公司 應(yīng)付職工薪酬 個人 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動