同學(xué)你好,借:銀行存款,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。同時,借:所得稅,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。
我們企業(yè)之前因為發(fā)票沒有拿到,白條入賬,現(xiàn)在被查到,補(bǔ)繳,請問補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅、滯納金、罰款,怎么做賬?
21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因為買票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時候,21年12月報表利潤總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因為之前這個補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報后顯示要退稅3500多,這個是什么原因?
公司收到之前因為發(fā)票問題被查后補(bǔ)所得稅因為多補(bǔ)了現(xiàn)在又退回的金額要怎么做賬
公司收到之前因為發(fā)票問題被查后2016年補(bǔ)所得稅因為多補(bǔ)了現(xiàn)在又退回的金額要怎么做賬
老師好,如果公司之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補(bǔ)交稅后,請問因為之前工程款,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個時間點
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔(dān)就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標(biāo)單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應(yīng)該按那個金額報印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報關(guān)費專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
是補(bǔ)的2016年的所得稅哦
同學(xué)你好,是的,實際操作中,補(bǔ)的以前年度的企業(yè)所得稅,可以按我寫的分錄處理的。
第一筆是不是錯了怎么兩個借
同學(xué)你好,沒錯,是兩個借,一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。
不對呀,這樣我不是沒收到錢
同學(xué)你好,收到錢了,銀行存款是有金額的。
這個不就是照著你給的分錄做的呢你看到?jīng)]
同學(xué)你好,我看到了,這四條分錄下來,銀行存款不是有余額了嗎。
銀行存款是負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好,你的圖片中銀行存款分錄明確在借方,怎么會是負(fù)數(shù)呢?
你仔細(xì)看看你給我出的分錄,照那樣做是負(fù)數(shù)呀
同學(xué)你好,這樣吧,借:銀行存款,貸:所得稅。麻煩你這樣做分錄吧。謝謝。
不要調(diào)整利潤嗎
同學(xué)你好,不需要調(diào)整利潤了。