對(duì)方給你開的專票的可以
老師 收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的專用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,收到一張人力資源服務(wù)開過來的差額征稅專票請(qǐng)問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號(hào)是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個(gè)星,稅額26.23元
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
收到差額征稅的發(fā)票,我可以按稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?
貿(mào)易企業(yè),庫(kù)存較大,銷戶是看數(shù)量還是金額
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實(shí)收資本,把所有負(fù)債類放貸方,借方實(shí)收資本,然后如果實(shí)收資本貸方是20萬,實(shí)收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費(fèi)的,開回來的票公司名義買了一臺(tái)車,跟上保險(xiǎn)之類的,可以抵扣銷項(xiàng)嘛?
老師,拖拉機(jī)和粉碎機(jī)屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個(gè)月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報(bào)關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進(jìn)去查詳情的其中一個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)顯示的FOB價(jià)是4059,但是之前的財(cái)務(wù)填寫的退稅申報(bào)表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當(dāng)于提交的申報(bào)比報(bào)關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點(diǎn)詳情進(jìn)去查詢其中的一種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)格是2957 但是之前的財(cái)務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時(shí)FOB價(jià)就寫成2957.15點(diǎn)提交的,相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財(cái)務(wù)是對(duì)的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行外包,理論上屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧,答案是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個(gè)這個(gè)為什么不是用(900-55)×80%呢
這種帶*號(hào)的差額發(fā)票,可以用專票開么?
你好只要帶著服務(wù)費(fèi)的可以開專票的。