同學(xué)你好,你說(shuō)的政策是這個(gè)嗎?即小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
您好老師,一個(gè)個(gè)體戶管戶定的是9萬(wàn)一個(gè)月,季27萬(wàn),不用繳納任何稅種,4-6月份超了,開(kāi)了34萬(wàn)發(fā)票,個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)是34萬(wàn),需要交繳納1500元稅,管戶說(shuō)沒(méi)有優(yōu)惠政策,不是說(shuō)100萬(wàn)以下減半征收嗎?不懂求解,謝謝老師
老師,這個(gè)題,app是不是有誤?1.不是說(shuō)截止200.12.31.個(gè)體戶不超100萬(wàn)的所得是要減半征收的嗎?這道題是不是應(yīng)交個(gè)稅1.53呢 2.這個(gè)不是和企業(yè)一樣調(diào)整嗎?不是工資,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的要調(diào)增嗎?謝謝老師
老師 一,截止2022.12.31.個(gè)體戶不超100萬(wàn)的所得要減半征收的?這道題好像沒(méi)減半 二,工資,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不是和企業(yè)所得的要調(diào)增的嗎?
申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資超過(guò)五千都不需要預(yù)交個(gè)稅,而年收入額不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)優(yōu)惠都是對(duì)應(yīng)工資嗎那???我的理解如下這樣的: 1、個(gè)稅不超五千免征個(gè)稅的工資,對(duì)應(yīng)~“綜合所得的”申報(bào)??? 2、不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅對(duì)應(yīng)的是“經(jīng)營(yíng)所得”(即個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè))申報(bào)呢???
老師,你看這個(gè)第三題這道題的第三問(wèn),為什么要減少應(yīng)交企業(yè)所得稅125呢?營(yíng)業(yè)外支出不是要將當(dāng)年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?為什么會(huì)減少呢?
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開(kāi)票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報(bào)的控股情況怎么填
公司原來(lái)是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來(lái)法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
不是,的,老師,請(qǐng)看圖片
同學(xué)你好,你這個(gè)題解題思路沒(méi)有適用新政策,可能題庫(kù)沒(méi)來(lái)得及更新
但請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多扣,那個(gè)稅收入要調(diào)增減嗎?
同學(xué)你好,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除是沒(méi)有問(wèn)題的,這是直接法核算,不是間接法,沒(méi)有需要調(diào)整的!