你好,我在,具體問題是什么
老師,您好,我想請問一下,在第四季度申報所得稅的時候,不小心把收入填少了。然后也提交了報表了,而且還扣了所得稅了,不能在網(wǎng)上直接作廢??梢灾苯油ㄟ^年度匯算清繳的時候,再把它更改過來不
悠然悠然老師您還在嗎,能不能接一下啊求求您了。非你莫屬老老師您別再接錯了啊,謝謝您了
暖暖老師在嗎?在的話請接下回答謝謝您。非你莫屬老師別接了我求求您了,您接了又不回答浪費了我五元啊,您真的是,如果這軟件能舉報我就把您舉報了。
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費,所有的稅費,增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,我知道這個問題有點難,希望老師能大概求出來一個數(shù)據(jù),因為我實在是不知道是多少,法人問我,答不上了我就回家了,謝謝老師
老師您好,我剛接了一家企業(yè)的賬,登錄個稅系統(tǒng),通過備份之前的數(shù)據(jù),把人員信息采集導入后,最后是不是需要點擊“報送”,然后以后再登錄這個賬號時就能自動關(guān)聯(lián)到其人員信息了,是嗎?謝謝老師
老師好,我們是建筑公司6月份注冊了一家分公司,開票90萬,沒有成本票進來,我可以暫估成本嗎?
老師您好,我們是自然人獨資企業(yè),不是繳納個人經(jīng)營所得稅嗎,怎么還要申報企業(yè)所得稅,搞不明白了
個體戶開給建筑公司之間的勞務(wù)發(fā)票,要交印花稅嗎,按建筑合同?雙方都要交?
老師,一個人加班吃飯報銷放哪個科目?
我一個企業(yè)要注銷。先把六月的報表和稅金報給,然后7月份把資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)處理干凈,是不是7月就可以辦理注銷?是小規(guī)模
一般納稅人酒店,茶室購買的或者前臺大堂購買的裝飾畫裝飾物怎么進行賬務(wù)處理,該記到銷售費用還是管理費用,還有具體的明細科目是什么
期初數(shù)據(jù)的其他應(yīng)收款入多了 現(xiàn)在已經(jīng)開帳了 怎么調(diào)賬
工商年報截止了,還可以報嗎
問個問題,對方發(fā)票折扣給對方開了服務(wù)費發(fā)票,然后錢沒付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
小規(guī)模公司,上個季度開3個點專票,上個季度異地預(yù)交的稅款在機構(gòu)申報時忘記填預(yù)交的,又按全額交的稅,這個季度填寫在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎?
老師為什么合理損耗的3%沒用到,塔不是也要計入存貨成本的嗎?
老師題目在這實在不好意思這么晚打擾您,拜托了!
沒關(guān)系,你記住合理損耗已經(jīng)包含在你的采購成本里了,如果不是合理損耗,要從總成本中扣除
老師,這個第二題的分錄幫我寫下,謝謝!
老師,這個第四題里為什么入賬價值不包括租租領(lǐng)負債呀,我一直以為入賬價值或入賬金額是指的包含了另一方向所有東西的那個科目,比如這個題里我以為入賬價值是貸方的租賃付款額那個,老師我好暈啊
老師我前面問了兩個問題,您明天醒來后記得盡快答一下呀
發(fā)行股票的分錄 借*銀行存款6000萬 貸*股本2000萬 資本公積4000萬 發(fā)行費 借*資本公積36萬 貸*銀行存款36萬
因為租賃負債里包括融資性質(zhì)的部分,計入使用權(quán)資產(chǎn)要把融資的部分分離,計入租賃負債-未確認融資費用,你看一下其實還是等于初始確認的租賃負債的,只是用一級科目對比
老師這個相關(guān)稅費到底加不加啊,為什么概念有加,題目卻沒加?
只要是一般納稅人,取得專票,相關(guān)稅費不包括增值稅 小規(guī)模納稅人和未取得專票的包括
老師這個500怎么來的啊,為什么
啊啊啊老師在嗎?
學員你好,這個計算 6360/1.06/12=500
老師您看我圈的地方您根據(jù)上面公式跟我解析下,我沒看明白
啊啊啊啊老師在嗎?
前面一題看明白了后面一題沒明白
800-250是改造前固定資產(chǎn)原值-累計折舊 替換部分折舊200/800是更換部分占固定資產(chǎn)比例*總折舊250 200-200/800*250替換部分賬面價值 400是更新改造成本