同學(xué),你好
一般是為研發(fā)活動(dòng)直接提供的服務(wù),計(jì)入直接費(fèi)用
老師,技術(shù)服務(wù)是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用下某項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是其他
公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用的:購(gòu)買系統(tǒng)軟件產(chǎn)品、云服務(wù)器、軟件服務(wù)費(fèi)這些費(fèi)用要?dú)w集到研發(fā)費(fèi)用的哪一類呢?
老師,軟件的服務(wù)費(fèi),發(fā)票上用途寫(xiě)軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)好還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)合理?
老師,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)是入研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用嗎
研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)咨詢費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_軟件使用費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_云平臺(tái)服務(wù)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_其他相關(guān)費(fèi)用_咨詢代理費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_人工費(fèi)用_外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi);老師以上研發(fā)支出的費(fèi)用歸屬到”其他相關(guān)費(fèi)用“嘛?但是”其他相關(guān)費(fèi)用“有扣除限額的(扣除限額:其他相關(guān)費(fèi)用限額=序號(hào)8×10%/(1-10%))后面附上了截圖。蠻煩老師幫我看一下這些歸屬到哪個(gè)研發(fā)類別??
單位的行業(yè)代碼要怎么確認(rèn)
廣西出口的貨物沒(méi)有提單嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%為什么不是含稅銷售額/(1+3%)*1%呢?而是含稅銷售額/(1+1%)*1%?
你好老師,公司買了一批桶裝水用于員工用,做賬入了辦公費(fèi),收的專票,個(gè)別員工買了2桶,收了錢,這個(gè)怎么做賬?
老師這種發(fā)票后面沒(méi)有下載怎么打印呢
郭老師,我們每月是把欠繳款入,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值轉(zhuǎn),這個(gè)月我們有留抵1萬(wàn)的增值稅,要怎么做分錄,比如銷項(xiàng)5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)
小規(guī)模納稅人某一個(gè)季度銷售額如果超了30 但是年銷售沒(méi)超120萬(wàn),那這個(gè)超過(guò)的季度申報(bào)的時(shí)候填免稅還是應(yīng)征增值稅那邊?
老師個(gè)稅戶經(jīng)營(yíng)所得先報(bào)稅后做賬,如果賬上成本比個(gè)稅申報(bào)表的成本多了挺多,但是交稅了,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目上零散付的工資需要每次都做工資表嗎?
我們公司有兩個(gè)主體,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,材料票有銷有進(jìn)。進(jìn)銷是平的,對(duì)方公司會(huì)給我們返點(diǎn)。返點(diǎn)是開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票出去,這樣我們用兩個(gè)主體切換,行不行。
就是可以的嗎
同學(xué),你好
是可以的
該怎么表達(dá)直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面的直接費(fèi)用里面去呢
同學(xué),你好
怎么表達(dá)??什么意思?你是要寫(xiě)說(shuō)明,還是什么?
要寫(xiě)說(shuō)明 稅務(wù)局說(shuō)這部分可能歸到其他費(fèi)用里面去
老師說(shuō)可以歸到直接費(fèi)用 那這個(gè)該怎么描述
直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,你可以說(shuō)你研發(fā)這個(gè)項(xiàng)目有些問(wèn)題需要用到軟件解決,那軟件服務(wù)費(fèi)直接作用于研發(fā)項(xiàng)目上,所以進(jìn)入直接費(fèi)用