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Q

12、預(yù)提本月銀行借款利息 3000元。 13、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用15000元。 14、開出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款繳納企業(yè)所得稅 18000 元。 15、通過銀行轉(zhuǎn)賬, 歸還銀行的臨時(shí)借款 20000元。 16、銷售產(chǎn)品一批,貨款 1 000 000元,增值稅率 13%, 款項(xiàng)已存入銀行。 17、企業(yè)購入新設(shè)備一臺(tái), 價(jià)款 86500 元,運(yùn)費(fèi)5000元,取得增值稅專用發(fā)票,交付使用,款項(xiàng)以銀行存款支付。 18、用銀行存款支付所欠供貨單位貨款 6700元,填制憑證時(shí)誤寫為7600元,已入賬,用適當(dāng)?shù)母e(cuò)賬方法予以更正。 19、在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)帳外設(shè)備一臺(tái),重置價(jià)值為 10 000元,按其新舊程度估 計(jì)已提折舊 4 000 元,凈值 6 000 元。 20、結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本 800 000元。 21、.收到國家投資新機(jī)器一臺(tái) ,原價(jià) 32000元。 22、歸還流動(dòng)資金借款 20000元。 23、采購材料一批 , 價(jià)款 19000元,運(yùn)費(fèi) 800元,裝卸費(fèi) 200元,增值稅率13%元,開出無息三個(gè)月商業(yè)匯票一張,未驗(yàn)收入庫。

2022-08-05 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-05 19:10

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:11

嗯嗯是的

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:15

分錄后面的相應(yīng)金額也寫出來

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:16

你好 12、預(yù)提本月銀行借款利息 3000元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 ?13、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用15000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 14、開出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款繳納企業(yè)所得稅 18000 元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 ?15、通過銀行轉(zhuǎn)賬, 歸還銀行的臨時(shí)借款 20000元。? 借:短期借款,貸:銀行存款 16、銷售產(chǎn)品一批,貨款 1 000 000元,增值稅率 13%, 款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 17、企業(yè)購入新設(shè)備一臺(tái), 價(jià)款 86500 元,運(yùn)費(fèi)5000元,取得增值稅專用發(fā)票,交付使用,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 ?18、用銀行存款支付所欠供貨單位貨款 6700元,填制憑證時(shí)誤寫為7600元,已入賬,用適當(dāng)?shù)母e(cuò)賬方法予以更正。 借:銀行存款 7600—6700,貸:應(yīng)付賬款??7600—6700 ?19、在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)帳外設(shè)備一臺(tái),重置價(jià)值為 10 000元,按其新舊程度估 計(jì)已提折舊 4 000 元,凈值 6 000 元。 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整 ?20、結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本 800 000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 ?21、.收到國家投資新機(jī)器一臺(tái) ,原價(jià) 32000元。? 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 22、歸還流動(dòng)資金借款 20000元。 借:短期借款,貸:銀行存款 ?23、采購材料一批 , 價(jià)款 19000元,運(yùn)費(fèi) 800元,裝卸費(fèi) 200元,增值稅率13%元,開出無息三個(gè)月商業(yè)匯票一張,未驗(yàn)收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:19

老師分錄后面相應(yīng)的金額也寫出來

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:22

24、上述材料已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)帳。 25、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費(fèi)用,其中:生產(chǎn)產(chǎn)品耗用 24120 元,車間一般耗用 4000 元,廠部一般耗用 2000元。 26、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資 , 其中:生產(chǎn)工人工資 8000元,車間管理人員工資 1000元,廠部管理人員工資 1000元。 27、從銀行存款中提取現(xiàn)金 10000元,準(zhǔn)備支付工資。 28、按前述工資總額的2%分別提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 ?29、以銀行存款 390 元購買辦公用品,取得普通發(fā)票,當(dāng)即交廠部職能科室使用。 30、預(yù)提車間租入固定資產(chǎn)租金 890元。 31、攤銷前已預(yù)付,但應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的廠部固定資產(chǎn)修理費(fèi)。

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:22

這是接著那個(gè)題的,沒打全

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:23

你好 12、預(yù)提本月銀行借款利息 3000元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000,貸:應(yīng)付利息3000 ?13、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用15000元。 借:生產(chǎn)成本15000,貸:制造費(fèi)用15000 14、開出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款繳納企業(yè)所得稅 18000 元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅18000? ,?貸:銀行存款18000? ?15、通過銀行轉(zhuǎn)賬, 歸還銀行的臨時(shí)借款 20000元。? 借:短期借款?20000,貸:銀行存款?20000 16、銷售產(chǎn)品一批,貨款 1 000 000元,增值稅率 13%, 款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款??1 000 000*1.13,貸:主營業(yè)務(wù)收入?1 000 000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?1 000 000*13% 17、企業(yè)購入新設(shè)備一臺(tái), 價(jià)款 86500 元,運(yùn)費(fèi)5000元,取得增值稅專用發(fā)票,交付使用,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)86500%2B5000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?86500 *13%,??貸:銀行存款(借方合計(jì)金額) ?18、用銀行存款支付所欠供貨單位貨款 6700元,填制憑證時(shí)誤寫為7600元,已入賬,用適當(dāng)?shù)母e(cuò)賬方法予以更正。 借:銀行存款 7600—6700,貸:應(yīng)付賬款??7600—6700 ?19、在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)帳外設(shè)備一臺(tái),重置價(jià)值為 10 000元,按其新舊程度估 計(jì)已提折舊 4 000 元,凈值 6 000 元。 借:固定資產(chǎn) 6 000?,貸:以前年度損益調(diào)整?6 000? ?20、結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本 800 000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 800 000?,?貸:庫存商品800 000 ?21、.收到國家投資新機(jī)器一臺(tái) ,原價(jià) 32000元。? 借:固定資產(chǎn)32000,貸:實(shí)收資本32000 22、歸還流動(dòng)資金借款 20000元。 借:短期借款20000,貸:銀行存款20000 ?23、采購材料一批 , 價(jià)款 19000元,運(yùn)費(fèi) 800元,裝卸費(fèi) 200元,增值稅率13%元,開出無息三個(gè)月商業(yè)匯票一張,未驗(yàn)收入庫。 借:在途物資??19000%2B800%2B200?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?19000*13%,??貸:應(yīng)付票據(jù)(借方合計(jì)金額)

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快賬用戶6854 追問 2022-08-05 19:26

老師還有那個(gè)24題到31題

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:27

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

不同問題,請分別提問,謝謝配合。
不同問題,請分別提問,謝謝配合。
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你好,同學(xué),題目不完整的
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同學(xué)你好:1、銀行存款(資產(chǎn)類)實(shí)收資本(所有者權(quán)益)2、銀行存款(資產(chǎn)類)短期借款(負(fù)債類)3、庫存現(xiàn)金(資產(chǎn)類)銀行存款(資產(chǎn)類)4、原材料(資產(chǎn)類)應(yīng)付賬款(負(fù)債類)5、管理費(fèi)用(損益類)庫存現(xiàn)金(資產(chǎn)類)6、固定資產(chǎn)(資產(chǎn)類)銀行存款(資產(chǎn)類)7、生產(chǎn)成本(成本類)原材料(資產(chǎn)類)8、生產(chǎn)成本(成本類)應(yīng)付工資(負(fù)債類)9、制造費(fèi)用(成本類)累計(jì)折舊(資產(chǎn)類)
2022-04-02
同學(xué)你好 1; 借,固定資產(chǎn)200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000 貸,實(shí)收資本226000 2; 借,銀行存款100000 貸,短期借款100000 3; 借,銀行存款800000 貸,長期借款800000 4; 借,短期借款50000 借,長期借款100000 貸,銀行存款150000 5; 借,無形資產(chǎn)200000 貸,實(shí)收資本200000 6; 借,盈余公積30000 貸,實(shí)收資本30000 2; 借,固定資產(chǎn)80700 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)80000*13%加上400*9% 貸,銀行存款 2; 借,在途物資產(chǎn)一甲45000 借,在途物資產(chǎn)一乙30000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)75000*13% 貸,銀行存款 3; 借,在途物資一甲7000/(1500加上2000)*1500 借,在途物資一甲7000/(1500加上2000)*2000 貸,銀行存款7000
2020-11-20
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