增值稅50×13%-50×3%=5萬 附加稅5萬×12%
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開票問題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬元,假如稅費(fèi)交5萬元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開50萬元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬得發(fā)票我們給他們打款45萬,這樣理解對嗎
掛靠了一個(gè)公司,扣除了相應(yīng)的掛靠費(fèi)用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)票。但是他們只給退8個(gè)點(diǎn)的稅款。為啥不是13個(gè)點(diǎn)。我們開的也是13個(gè)點(diǎn)的。
我這邊有個(gè)公司來問,他有個(gè)項(xiàng)目掛靠了一家公司走賬,項(xiàng)目金額18萬,材料10萬元,進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,出項(xiàng)6個(gè)點(diǎn)發(fā)票,大概需要給掛靠單位多少錢
我們掛靠公司開了13個(gè)點(diǎn)的材料票,我們這邊只能給他3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這邊除了掛靠費(fèi)他們還要收我們增值稅及附加稅。這個(gè)是怎么算呢
老師 貨物運(yùn)輸合同 建設(shè)工程合同 買賣合同都是指什么業(yè)務(wù)需要繳納印花稅呢 麻煩老師詳細(xì)說下 謝謝
公司給銷售人員購買的雇主險(xiǎn)做賬: 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的 還要修改嗎?依據(jù)啥交的稅
裝飾公司,接了一個(gè)餐廳施工,對方錢都付了,但是單位沒有開票出去,怎么做賬?
老師,我們讓別人幫我們出口貨物,我們是委托方,對方是受托方對嘛?
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會(huì)有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
他們還會(huì)收我們企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎?收了掛靠費(fèi)
你如果開了50的成本票,沒有利潤,就不會(huì)收了