你好1.這個是稅務局 內(nèi)部系統(tǒng)設置的? 比例 ; 這個一般是? ? ? ?納稅人 不知道的;? ? ? ;? ?需要的? ;你可以適當認證進項稅; 繳納部分稅費的??

老師,增值稅稅負預測的時候,假如公司進項有旅客發(fā)票是9%,其他都是銷項是13%,不是稅負要按稅率分類嗎,那企業(yè)的增值稅稅負怎么算呢?
建安公司增值稅的稅費負是稅務局認定的嗎?假如進項大于銷項,但是增值稅稅負為1%,那么需要交增值稅嗎?
公司內(nèi)帳,收入確認按含稅的金額確認,需要交的稅按進項差提取,這個進銷差的分錄是不是:借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負債表里應交稅金是負數(shù)嗎?
老師 假如每月進項大于銷項 不用做賬嗎 假如每月銷項大于進項 賬務:借:應交稅費—應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 貸:應交稅費-應交增值稅——未交稅額 每年年末結平銷項稅額、進項稅額 是這樣的思路對嗎
有異地預繳增值稅業(yè)務的公司,進項遠大于銷項,那為什么不需要預繳增值稅,畢竟進項那么大
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?