同學您好, 不是按照稅率來分類的
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負交增值稅,那要拿多少進項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進項發(fā)票,也是按稅負2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,增值稅稅負預測的時候,假如公司進項有旅客發(fā)票是9%,其他都是銷項是13%,不是稅負要按稅率分類嗎,那企業(yè)的增值稅稅負怎么算呢?
老師,就是那個稅負的問題我沒太弄明白,外帳倒推中,利潤率=稅負/稅率,這個稅率怎么確定呢,就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費,它是可以抵扣進項的3%.9%的,它進貨有貨物的進項是13%,它有進項運費13%.房租發(fā)票是9%,它購進有百度服務稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運輸發(fā)票9%,。這個應該怎么算稅負呢?所得稅稅負就是它主業(yè)的稅負嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
用增值稅稅率倒算成本,因進項稅率有所不同,大約有20%是10%的進項稅,80%是13%的進項稅,增值稅稅負是4%,按100的含稅收入,請問老師,倒算成本要怎么算才準確些呢,如果是按進項稅的占比來算,是不是更準確些,那要怎么計算呢?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
意思是不管多少稅率的都一起算,(銷項-進項)/收入,但是不是不同行業(yè)的增值稅稅負率不同嗎?
同學您好, 對的,不同行業(yè)稅負率是有差異的
就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費,它是可以抵扣進項的3%.9%的,它進貨有貨物的進項是13%,它有進項運費13%.房租發(fā)票是9%,它購進有百度服務稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運輸發(fā)票9%,。這個應該怎么算稅負呢?
是(所有的銷項-所有的進項)/銷售收入
您好,是的,是這樣的
那如果企業(yè)是兼營呢?這樣不是就就會出現(xiàn)收入時跨行業(yè)的,進項也是不同的,這又怎么弄呢?