同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的
銀行手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
收到銀行手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?跨年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在取得可以抵扣嗎
上一年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票 今年7月取的專票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
發(fā)生銀行手續(xù)費(fèi)的金額去銀行取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票可以開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399。現(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會(huì)計(jì)給這他說新來的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
老師,之前的會(huì)計(jì)未及時(shí)增加入職人員,現(xiàn)在我想增加可以嗎,員工3月來,個(gè)稅系統(tǒng)一直沒增加
那我借方如果先做待認(rèn)證進(jìn)賬 貸方做啥科目
同學(xué)你好 貸方是銀行存款
這個(gè)錢已經(jīng)付過了當(dāng)時(shí)做財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方銀行 這是費(fèi)用發(fā)票是專票
同學(xué)你好 那就貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
如果是去年的怎么辦
那就貸利潤分配未分配利潤
以前會(huì)計(jì)做的借應(yīng)交增值稅貸認(rèn)證進(jìn)賬 借以前年度損益調(diào)整借方紅字
這樣對嗎
我沒看明白
這個(gè)準(zhǔn)則不一樣就用以前年度損益調(diào)整 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
她做這個(gè)對嗎我還需要再改嗎
對的 你看看后面有沒有這個(gè)分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 有就不用做了
沒有老師
那你需要做這個(gè)分錄了哦
好的老師
滿意請給五星好評,謝謝