您好,因?yàn)樵鲋刀悆r(jià)外稅不影響利潤。
老師好,我們是一般納稅人,做內(nèi)賬時(shí)產(chǎn)品入庫和銷售出庫都是按價(jià)稅分離來做賬的,現(xiàn)在外賬每月繳納的增值稅和附加稅,內(nèi)賬記在了已交稅金,一直掛著,上任會(huì)計(jì)說稅不影響利潤,算利潤時(shí)不用管交的增值稅,確認(rèn)是這樣嗎,實(shí)際錢是支付出去了,這部分實(shí)際交的增值稅影響利潤嗎,要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里嗎?
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)時(shí),銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤嗎,原因是什么呢
老師好,一般納稅人,我不明白為什么企業(yè)交了增值稅,但他不影響利潤。那我實(shí)在付了錢啊,
請問我們是一般納稅人企業(yè)本月有增值額¥10,000我想問的是本月交的增值稅10,000塊錢影響利潤嗎?也就是說他影響成本嗎?為什么?
老師,我一般納稅人公司,我司買了一個(gè)噴碼機(jī)1800元,取得增值稅專用發(fā)票,但是我不明白為什么稅率是3%這是咋回事???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我交的錢呢。
你交的錢交到稅務(wù)局了。
是啊。我交了錢啊。。我的利潤少了啊。。那為什么不影響呢
您好。您好,這個(gè)不影響利潤,你看利潤表里都沒有增值稅。
我知道沒有。。我就是不明白。
。因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅。銷售的時(shí)候,采購方也支付你增值稅了。
是的。。如果有抵扣的我懂。。但是如果我實(shí)打?qū)嵉腻X付出去的呢
。因?yàn)槟沅N售的時(shí)候你的客戶也把增值稅一起和貨款支付給你了。 然后你又交增值稅。增值稅屬于價(jià)外稅根本不影響損益。