你好,題目的具體要求是做什么
(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木40噸,收購憑證上注明支付收購貨款56萬元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;原木驗(yàn)收人庫后,又將其運(yùn)往A加工地板加工廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得A加工廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)6萬元、增值稅0.78萬元,甲實(shí)木地板廠收回實(shí)木地板時(shí)A加工廠代收代繳了消費(fèi)稅(?A加工廠無同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格)。
甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額2萬元;原木驗(yàn)收入庫后,又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬元、增值稅1.04萬元,甲廠收回實(shí)木地板時(shí),乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(乙廠無同類實(shí)木地板銷售價(jià)格) 問:甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅是多少?
甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人。2022年3月初,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材30噸,收購憑證上注明支付收購貨款40萬元,另外支付運(yùn)輸費(fèi)用4萬元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。木材驗(yàn)收入庫后,甲廠又將其全部運(yùn)往乙地板加工廠加工成未漆飾地板(乙廠沒有同類價(jià)),取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)10萬元,增值稅1.30萬元。3月20日,甲廠收回素板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅。同月,甲廠將委托加工收回的素板全部用于連續(xù)生產(chǎn)漆飾實(shí)木地板,并全部銷售出去,取得不含稅銷售額300萬元。(實(shí)木地板增值稅稅率13%;消費(fèi)稅稅率為5%。)計(jì)算3月甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅以及3月甲廠銷售漆飾實(shí)木地板應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (56*0.91%2B5%2B6)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率
我不理解,0.91是啥
9是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
哈哈哈哈哈
我真的會鞋
問題明白了就可以的這里
組成計(jì)稅價(jià)格=[56×(1-10%)+5+6]÷(1-5%)=64.63(萬元) 被代收代繳的消費(fèi)稅=64.63×5%=3.23(萬元)
這個(gè)是正確答案
我抵扣率按照9%計(jì)算的這里
可以上一個(gè)答案里,他算進(jìn)項(xiàng)稅額是按照56*10%計(jì)算的,也就是說56萬是不含增值稅的,那么我只能可是為啥第二問,算消費(fèi)稅又是要扣掉抵扣率呢,我只們猜他自己搞了一個(gè)損耗率,雖然題目沒給
56是含稅的,這里是收購農(nóng)產(chǎn)的發(fā)票,加計(jì)扣除1%
你完全沒懂
沒看懂你的意思這里
我知道農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣啊
你提問的是代扣代繳的消費(fèi)稅