甲廠被代收代繳的消費稅 材料本錢=20×〔1-13%〕%2B2×〔1-7%〕=19.26〔萬元〕 組價:〔19.26%2B3〕/〔1-10%〕=24.73〔萬元〕 ×10%=2.47〔萬元〕
1、甲實木地板廠為增值稅--般納稅人,2021年5月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)從油漆廠購進(jìn)鋼琴漆200噸,每噸不含稅單價1萬元,取得油漆廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元、增值稅26萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材40噸,收購憑證上注明支付收購貨款50萬元,另支付運輸費用5.45萬元(含稅),取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,木材驗收入庫后,又將其運往乙地板廠加工成未上漆的實木地板,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費10萬元,增值稅1.3萬元,甲廠收回實木地板時由乙廠代收代繳了甲廠的消費稅(受托方工廠沒有同類應(yīng)稅消費品的價格)。(3)甲廠將委托加工收回的實木地板的一半領(lǐng)用連續(xù)生產(chǎn)高級實木地板,當(dāng)月生產(chǎn)實木地板2000箱,銷售實木地板1500箱,取得不含稅銷售額500萬元。(4)當(dāng)月將自產(chǎn)實木地板200箱用于本企業(yè)會議室裝修。(外購農(nóng)產(chǎn)品按10%扣除率計算進(jìn)項稅額;實木地板增值稅稅率13%;運費增值稅稅率9%;實木地板消費稅稅率5%;實木地板成本利潤率5%。所有應(yīng)認(rèn)證發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證①、計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅和銷售應(yīng)繳納的消費稅②、乙廠代收代繳的消費稅
甲實木地板廠為增值稅一般納稅人,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元,另支付運輸費用,取得運輸公司(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額2萬元;原木驗收入庫后,又將其運往乙地板廠加工成未上漆的實木地板,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元,甲廠收回實木地板時,乙廠代收代繳了甲廠的消費稅(乙廠無同類實木地板銷售價格) 問:甲廠被代收代繳的消費稅是多少?
三、綜合計算題1.甲實木地板廠為增值稅一般納稅人,6月業(yè)務(wù)如下:(1)從油漆廠購進(jìn)每噸不含稅價為1萬元的油漆,取得油漆廠開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款為200萬元、稅款為26萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材30噸,收購憑證上注明支付貸款42萬元,另支付運費3萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票;木材驗收入庫后,又將其運往乙地板廠加工成未上漆的實木地板,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明支付的加工費為8萬元、增值稅為1.04萬元,甲廠收回實木地板時乙廠代收代繳了甲廠的消費稅。(3)將一半委托加工收回的實木地板繼續(xù)加工上漆,當(dāng)月生產(chǎn)實木地板2000箱,銷售實木地板1500箱,取得不含稅銷售收入450萬元。(4)當(dāng)月將100箱實木地板用于本企業(yè)會議室裝修。注:實木地板的消費稅稅率為5%,成本利潤率為5%。要求計算:(1)甲廠應(yīng)繳的增值稅;(2)甲廠被代收代繳的消費稅;(3)甲廠應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費稅。
甲實木地板廠為增值稅一般納稅人。2022年3月初,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材30噸,收購憑證上注明支付收購貨款40萬元,另外支付運輸費用4萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。木材驗收入庫后,甲廠又將其全部運往乙地板加工廠加工成未漆飾地板(乙廠沒有同類價),取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費10萬元,增值稅1.30萬元。3月20日,甲廠收回素板時乙廠代收代繳了甲廠的消費稅。同月,甲廠將委托加工收回的素板全部用于連續(xù)生產(chǎn)漆飾實木地板,并全部銷售出去,取得不含稅銷售額300萬元。(實木地板增值稅稅率13%;消費稅稅率為5%。)計算3月甲廠被代收代繳的消費稅以及3月甲廠銷售漆飾實木地板應(yīng)繳納的消費稅。
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
老師你們有這個表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報關(guān)?
請問老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機(jī)折舊計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果計入主營業(yè)務(wù)成本,沒有收入的情況下,稅務(wù)會不會有風(fēng)險提示?
老師,收到客戶三張6個月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請問我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問下到期最終這個銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費用
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