看一下是不是季度申報(bào)?看一下是不是季度申報(bào)的?
請問我們9月拿到營業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)營業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實(shí)收資本沒到位,需要報(bào)資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報(bào)嗎?
我們是2月成立的,實(shí)收資本在4月申報(bào)并繳納了印花稅,這個(gè)月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表又提示實(shí)收資本有變,需要繳納印花稅,怎么回事呢?
老師,我們公司是6月底剛成立,8月轉(zhuǎn)一般納稅人,屬于小型微利企業(yè),本月申報(bào)三季度印花稅,按小微企業(yè)減免計(jì)算印花稅,實(shí)際繳納時(shí)金額還要少,這是如何計(jì)算出來的呢
稅費(fèi)種綜合申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅增值稅印花稅時(shí),印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報(bào)成功收取回執(zhí),點(diǎn)繳稅的時(shí)候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報(bào)表,單獨(dú)申報(bào)CX003財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
#提問#江蘇小型微利企業(yè),本月申報(bào)8月申報(bào)表中沒有印花稅需要申報(bào)的是怎么回事
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
老師連申報(bào)窗口都沒有見需要申報(bào)印花稅的時(shí)間,
這個(gè)月大多數(shù)學(xué)員出現(xiàn)這個(gè)問題,是因?yàn)榧緢?bào)的原因。。所以和稅務(wù)局確認(rèn)一下。
季報(bào)是什么意思?之前是每月申報(bào)的。
那就是三個(gè)月報(bào)一次。所以你要問一下稅務(wù)局是不是改了?
這個(gè)是現(xiàn)在新出的政策嗎?
是的,今年這個(gè)月的變化好多同學(xué)都這樣說。