學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
老師,一般納稅人把板栗有稅率開成免稅,稅務(wù)局打電話給我說要修改報表,我要怎么做?發(fā)票要重開嗎?正確的怎么做?
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補(bǔ)虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個要怎么處理?。?/p>
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點(diǎn)的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計(jì)給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補(bǔ)交6000元。請問這合理么?
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點(diǎn)的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計(jì)給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補(bǔ)交6000元。請問這合理么?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項(xiàng)目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈殻缓笠驗(yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?
只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅
找不到客戶,這個紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?
找不到客戶不能紅沖的
還有這個二季度增值稅報表需要更正嗎?
二季度報表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?
沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計(jì)季度低于45萬,也可以不交
那二季度報表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!
開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次