你好,2000年又結(jié)轉(zhuǎn)了是什么
老師您好,我們2020年盈利了兩萬,但是2019年虧損了二十萬,所以那兩萬不是會彌補(bǔ)19年的二十萬,我們還是不用交所得稅,那這個賬上我應(yīng)該怎么處理啊
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補(bǔ)虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報,本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
老師你好,2019年4月17號,這個營業(yè)執(zhí)照我沒有報稅,稅務(wù)局這邊給電話給,我叫我去處理異常,說了非正常了,那我到時候需要補(bǔ)什么帶什么資料過去
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個要怎么處理???
老師,新開業(yè),沒發(fā)生過業(yè)務(wù),增值稅及附加0申報,個稅0申報還需要申報其他稅嗎
老師,我們是做啤酒批發(fā)零售的,買了很多展示柜,買回來后就給客戶店里免費(fèi)使用,這樣子展柜是做銷售費(fèi)用還是做到固定資產(chǎn)里邊合適
去年多繳的增值稅,今年國稅局給退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小工程公司,經(jīng)常年初給客戶開發(fā)票,年底才付錢,回款以后付給材料商,才有進(jìn)項(xiàng)票,這種情況,收入成本應(yīng)該怎么入賬比較合理,時間是按照開票時間,還是回款時間
老師,請問建賬首月出現(xiàn)的盤盈虧能否調(diào)至期初庫存,內(nèi)賬
開裝修票不寫備注可以嗎
確認(rèn)年末遞延所得稅公式
某國有商業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)為銷售某國外品牌化妝品,是增值稅一般納稅人,增值稅稅率:2018年4月30日之前為17%;2018年5月7日至2019年3月31日為16%;2019年4月1日起至今為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%。按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)核算。2018年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
個人所得稅怎么算的..怎么分等級
企業(yè)往期填報的工商年報中的高校畢業(yè)人數(shù)填錯了,理解成所有在職員工擁有高校學(xué)歷人數(shù)了,實(shí)際應(yīng)該是畢業(yè)兩年內(nèi)的高校畢業(yè)生,以往填錯的數(shù)字可以不做糾正了嗎
微信掃碼加老師開通會員
老師的意思可能是已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了但是20年還有這8000塊錢,說讓看一下給他回個電話這也不知道是啥情況
就是你19年虧損彌補(bǔ)過了,系統(tǒng)有帶出這8000了?
應(yīng)該是這個意思
那匯算表填寫有問題?
是這樣的老師,匯算表上多了8000
那就修改一下匯算表就可以了
這應(yīng)該都是系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)據(jù)吧老師
一般情況是系統(tǒng)自動帶出來的,但也有可能是填寫錯誤