你好,2000年又結(jié)轉(zhuǎn)了是什么

老師您好,我們2020年盈利了兩萬(wàn),但是2019年虧損了二十萬(wàn),所以那兩萬(wàn)不是會(huì)彌補(bǔ)19年的二十萬(wàn),我們還是不用交所得稅,那這個(gè)賬上我應(yīng)該怎么處理啊
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說(shuō)19年彌補(bǔ)虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬(wàn)多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來(lái)是虧損了3萬(wàn)多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬(wàn)多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
老師你好,2019年4月17號(hào),這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照我沒有報(bào)稅,稅務(wù)局這邊給電話給,我叫我去處理異常,說(shuō)了非正常了,那我到時(shí)候需要補(bǔ)什么帶什么資料過(guò)去
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說(shuō)本來(lái)是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個(gè)要怎么處理啊?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師的意思可能是已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了但是20年還有這8000塊錢,說(shuō)讓看一下給他回個(gè)電話這也不知道是啥情況
就是你19年虧損彌補(bǔ)過(guò)了,系統(tǒng)有帶出這8000了?
應(yīng)該是這個(gè)意思
那匯算表填寫有問題?
是這樣的老師,匯算表上多了8000
那就修改一下匯算表就可以了
這應(yīng)該都是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的數(shù)據(jù)吧老師
一般情況是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,但也有可能是填寫錯(cuò)誤