借銀行存款貸主營業(yè)務收入,如果你是按月收取的,是這么做,如果你是一次收取了好幾個月的,借銀行存款貸預收賬款。 分攤。
老師你好,我想問一下,物業(yè)公司收的居民的水電費,暖氣費,燃氣費,怎么做賬?還有要不要教增值稅?謝謝
事由是,去年分部辦公區(qū)預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業(yè)務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業(yè)務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
你好,老師 有個問題咨詢一下 稅務對供熱企業(yè)居民交熱費收入的免征增值稅,但是對非居民交熱費收入的需要繳納9%的增值稅, 問題就是非居民收入的增值稅怎么能用進項稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
想問一下,供熱企業(yè),收取居民的暖氣費,收到暖氣費要怎么入賬,因為增值稅是免征的,做賬時直接進主營業(yè)務收入不用分稅金么?
計提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務,以清包工方式提供的建筑服務(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去