您好,只看應(yīng)納稅額
請問老師,我們需要變更股權(quán),注冊認繳資本是1000萬,實際股東2人85%和15比例,目前賬面陸續(xù)收到的實收資本A股東314.6,B股東20萬?,F(xiàn)在B股東退出經(jīng)營,需變更股權(quán)給A股東。這種情況怎么轉(zhuǎn)讓比較節(jié)稅,可以做B股東0元轉(zhuǎn)讓嗎,需要叫個人所得稅和印花稅嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅指的是個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,需要按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個人所得稅。稅率20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅計稅公式:應(yīng)納稅所得額=財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費用。 其中,合理費用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費、中介服務(wù)費等。請問老師這個個稅需要個人承擔吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔,放在營業(yè)外支出核算
老師,我明天要去稅局做股權(quán)變更,法人股東變更成自然人股東。我想請問一下,這個表里面所涉及的稅款,股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費和股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅所得額,都要繳納嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費,1000我這邊是按照400萬*0.0005/2計算得出的。這個算得對嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅所得額需要交嗎?如果要交的話,是按照什么來計算的?
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權(quán)變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質(zhì)的,就是一對一的轉(zhuǎn)讓,因為是平價轉(zhuǎn)讓,然后就沒有涉及到那個企業(yè)所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業(yè)個人股東轉(zhuǎn)讓的話,可能會涉及到個人所得稅,可是企業(yè)股資金進行轉(zhuǎn)讓的話,如果說是平價轉(zhuǎn)讓的情況下,他是不會涉及到那個企業(yè)所得稅嗎?就是轉(zhuǎn)讓的過程中,他是不看那個,資產(chǎn)負債表的那個所有的權(quán)益和未分配利潤這兩個指標嗎?
老師好,想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關(guān)合理費用)×20% 其中,合理費用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費、中介服務(wù)費等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅里的取得股權(quán)所支付的金額,如果認繳和實繳不一致,也就是只實繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的話,這個取得成本怎么算呢?按實繳的注冊資本乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例嗎?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
您好,1000是計算印花稅
老師。不是有個財產(chǎn)什么轉(zhuǎn)讓什么稅,還涉及個稅什么的嗎?
您好,看是否有轉(zhuǎn)讓所得
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費和股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅所得額,都分別是什么稅?都要繳納嗎?轉(zhuǎn)讓所得,怎么計算?
您好,根據(jù)圖片,稅費是印花稅(納稅),應(yīng)稅所得額是轉(zhuǎn)讓收益(不納稅)
老師,您說的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費,是印花稅,那我計算的方法對嗎?1000和150,這兩個,我算的對嗎?
您好,是圖片1000是印花稅
您好,圖片1000和150都是印花稅
老師,您就告訴我。我填的對不對?還有就是,這個會涉及繳納個人所得稅嗎?
您好,填寫沒問題,圖片數(shù)據(jù)沒有個人所得稅
老師,那轉(zhuǎn)讓,所涉及的相關(guān)稅費,就只有印花稅是吧?
您好,對于圖片業(yè)務(wù)是的