一是去稅務(wù)大廳去更正,二是看一下是否交稅了,如果沒有,可以三季度的時(shí)候把累計(jì)寫對(duì)就行了
老師好,第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)本年利潤填錯(cuò)了,現(xiàn)在更正申報(bào)不允許,因?yàn)榈诙径纫呀?jīng)申報(bào),怎么辦
代理記賬在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)第二季度資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤了,導(dǎo)致第三季度的資產(chǎn)總額一定的問題,這種一般怎么更改?第二季度已經(jīng)正常申報(bào)了
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,報(bào)表利潤是虧損的,不用補(bǔ)稅,可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎?還是說可以先作廢,再申報(bào)。第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng),但是我核對(duì)了營業(yè)收入和營業(yè)成本,還是有利潤總額不變?,F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
老師 我今年第一季度和第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了 我可以不更正申報(bào) 在第三季度申報(bào)的時(shí)候直接調(diào)整成正確的嗎。沒有稅費(fèi)
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
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老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
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進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
沒有繳稅,因?yàn)槔麧櫴秦?fù)的
那直接三季度把數(shù)據(jù)寫對(duì)了,所得稅是按本年累計(jì)申報(bào)的
那第一季度的錯(cuò)誤就不管了是嗎
對(duì)的,不用管了,三季度數(shù)據(jù)對(duì)了就好