記者就5000貸固定資產(chǎn),5000 借銀行存款,200 貸固定資產(chǎn)清理,200除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入
華美公司有如下固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)資料按要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 (1)管理部門有一臺(tái)設(shè)備,原始價(jià)值160000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。請(qǐng)分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算該項(xiàng)固定資產(chǎn)前4年中每年的年折舊額; (2)為提高工作效率,公司將一臺(tái)已提足折舊但尚可使用的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢清理。報(bào)廢設(shè)備的原始價(jià)值為62000元,已提折舊59520元。報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用300元,殘料的殘值收入450元。請(qǐng)進(jìn)行該設(shè)備報(bào)廢的相關(guān)賬務(wù)處理。
例11:乙公司為增值稅一股納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由干性能等原因決定提前報(bào)厲,原價(jià)為500000元,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,取得報(bào)廢殘值變價(jià)收入20000元,增值稅稅額為2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行消理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入,支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:最后那個(gè)借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益分別金額為多少怎么得出的
業(yè)務(wù)1:庫(kù)西特公司一輛運(yùn)輸卡車遇到交通事故,需提前報(bào)廢,該卡車原價(jià)200000元,已提折舊60000元;殘料估價(jià)2000元,已驗(yàn)收入庫(kù);根據(jù)保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司應(yīng)賠償80000元;企業(yè)未對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。要求:請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。甲公司有一臺(tái)機(jī)器設(shè)備因喪失使用功能而無(wú)法繼續(xù)使用,因此公司決定提前報(bào)廢,原價(jià)為600000元,已計(jì)提折舊530000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。本年5月取得報(bào)廢殘值變價(jià)收入為30000元(不含增值稅),并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元、增值稅稅額3900元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用5000元。相關(guān)收入已收存銀行,發(fā)生支出均以銀行存款支付?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,取得報(bào)廢殘值變價(jià)收入20000元通過(guò)銀行辦理結(jié)算,不考慮其他因素 回答以下問(wèn)題 1.做出甲公司將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 2.做出甲公司收回殘料變價(jià)收入的會(huì)計(jì)分錄 3.做出甲公司結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生凈損益時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
老師好,總公司的員工,由總公司發(fā)工資,分公司代交社保,這種情況如果分公司獨(dú)立核算,總分公司之間簽訂代收代付協(xié)議,約定不收取服務(wù)費(fèi),也就是分公司無(wú)償提供代收代付服務(wù),還需要開票給總公司嗎
老師,您好。就是單位員工未按要求完成工作,單位以什么合適理由停發(fā)工資呢
客戶退回來(lái)的售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù),盤點(diǎn)數(shù)量的單價(jià),我是按出售價(jià)格登記在盤點(diǎn)表里面,因?yàn)榭蛻舭闯鍪蹆r(jià)扣我們的前的。售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù)后面下單給到生產(chǎn)返修在做成良品
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么填
核定征收的個(gè)體工商戶除了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅局自動(dòng)扣款外,需要另外自行代扣代繳員工個(gè)人所得稅嗎?
老師,這我們是一家小規(guī)模沙盤模型公司,購(gòu)買模型設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
寫報(bào)銷單,寫少了0.5元,但出鈉已經(jīng)打錢給客戶了,那怎么辦?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的支付人工費(fèi),可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,做成勞務(wù)成本嗎?
老師,我們有個(gè)客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購(gòu)貨物了,那還要建一個(gè)應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬(wàn)的房子,出租了,公司在開票系統(tǒng)里,給承租方開租房發(fā)票了。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?
我司是一般納稅人,賣廢品的收入,按13點(diǎn)繳納增值稅是嗎?
你好,零九年之后買來(lái)的,是一般計(jì)稅的,是這么做的。
我們是2010年購(gòu)入,今年報(bào)廢
那就是按照13%來(lái)繳納的。
有一種好像是4%的簡(jiǎn)易征收是什么情況下適用?
零九年之前買來(lái)的,或者是你單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,開3%的普通發(fā)票,按照2%來(lái)交稅。
請(qǐng)問(wèn)一下在增值稅納稅申報(bào)表怎樣填寫這筆收入?
百分之十三銷售貨物,第一行未開具發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)是第一大類,一般方法計(jì)稅中未開具發(fā)票收入的位置嗎?
你好是的,是這么做的。