。您好,差額就計(jì)入企業(yè)的收入。小規(guī)模一般是按季度申報(bào)。
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司收業(yè)主電費(fèi)應(yīng)是差額納稅?還是售電納稅?及分錄?謝謝
#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主物業(yè)費(fèi) 電費(fèi) 季報(bào)時(shí)有差額征收 這項(xiàng)用填嗎?謝謝
#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主物業(yè)費(fèi) 電費(fèi) 這些收λ 季報(bào)時(shí)符合差額征收 嗎?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費(fèi)有差額怎么入賬?謝淋
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費(fèi)單價(jià)有差額 這怎么做分錄?發(fā)票?季報(bào)?謝謝
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
那用其他應(yīng)付款?貸方余額作收入?
應(yīng)付是要交上去的,差額就是你的收入。
有老師說這是轉(zhuǎn)售電 呀
轉(zhuǎn)售電。就是確認(rèn)收入??梢圆铑~計(jì)稅差額是收入。
多出來的作收入?季報(bào)時(shí)用填差額表嗎
需要填寫。的需要填寫的呢
那給業(yè)主發(fā)票是物業(yè)開嗎?
是的,這是業(yè)主物業(yè)的收入,所以物業(yè)開票。
差額表填寫?那怎么能用其他應(yīng)付款呢?
那就正常記收入和成本了,不用往來科目。填差額寫的扣除的成本金額。
不填差額表行不?走其他應(yīng)付
。你要是不差額,那你就全額計(jì)稅。普票免稅
也不用走往來科目的。也是正常計(jì)收入成本。
走差額也行?不走差額也行? 那恢復(fù)稅嘍 那交的稅可不一樣啊
是的,企業(yè)自己選擇就行。
那要選交稅少的呀 差額
現(xiàn)在開普通發(fā)票,免稅不用交稅。
還有以后呢 不會(huì)一直稅免呀
不免稅的時(shí)候,差額交稅會(huì)少。