你好,你們單位退回去的是你賬上收到的嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,您好,單位老板給客戶公司里邊業(yè)務(wù)員的回扣,這筆錢通過公戶轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人卡里邊,并且備注有是某公司的回扣,老板又通過他的個(gè)人卡把錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方!這種情況下怎么做賬? 單位當(dāng)月沒發(fā)工資,下個(gè)月一起發(fā)給員工,個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按當(dāng)月計(jì)提數(shù)?比如1月份工資表做出來了,沒有發(fā),到下個(gè)月一起發(fā),這個(gè)月是0申報(bào)嗎?
7月有一筆,客戶刷卡進(jìn)來15000,扣手續(xù)費(fèi)82.5,,其中14917.5提現(xiàn)到了對(duì)公賬戶,沒過多久,通過通過對(duì)公賬戶 退給了該客戶?怎么做分錄,手續(xù)費(fèi)82.5發(fā)票8月份收到
老師,請(qǐng)問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時(shí)候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會(huì)收到96,另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
是的,本來是交給公司的收入,客戶說要換一種方式打過來,就退給他了
借銀行存款、貸其它應(yīng)付款14917.5 你們單位退回借其他應(yīng)付款貸銀行存款
手續(xù)費(fèi)你們單位也沒有承擔(dān),是對(duì)方企業(yè)承擔(dān)的,你不用做賬務(wù)處理的。
我們承擔(dān)了手續(xù)費(fèi),到我們銀行賬上只有14817.5,我們推給客戶15000
借銀行存款貸其他應(yīng)付款14917.5 借其他應(yīng)付款、14917.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款15000
是的 只是手手續(xù)費(fèi)我們自己承擔(dān)了
這上面的來做就可以的。