你好; 是的。? ? 你看下是否是專票? ?
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
一張發(fā)票開了十萬,對方公司只要五萬,隔月了,只能紅沖,那我可以紅沖五萬,不開發(fā)票了;還是要紅沖十萬,再重新開五萬發(fā)票?
上月有10張發(fā)票要作廢金額總共100萬,那么這個月必須對應(yīng)開10張紅票嗎?還是只要開一張紅票100萬金額就可以
老師,發(fā)票能不能紅沖一部分,原來開了20萬發(fā)票,開多了,只開18萬就行了,能不能紅沖2萬?
一張發(fā)票本來應(yīng)該開100萬,對方開了120萬,可是只紅沖20萬不
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師4月份收到退回的個稅手續(xù)費,正常賬務(wù)處理借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項)嗎 4月份進銷項申報完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調(diào)暫估為什么在與收入無關(guān)的支出呢?這個好解釋嗎?
老師匯算清繳時資產(chǎn)總額怎么填寫
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關(guān)單出來當(dāng)月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
專票,可以這樣沖不
?你好; 可以的; 考慮你 是否認(rèn)證抵扣哈; 如果認(rèn)證了還得購買方開紅字信息表的??
對方說他不紅沖了當(dāng)他多交稅了這樣不行吧
?你好 ;? ? ?是的;這個是虛開發(fā)票的;? 到時你 沒法抵扣和稅前扣除的??
我把這部分進項還有成本費用都轉(zhuǎn)出去了,對我們有影響嗎
?你好 ;? 有風(fēng)險的;? ? 這個 發(fā)票本身就不對; 與你實際業(yè)務(wù)? ? ?的金額不一致的;就是一個不合規(guī)的發(fā)票;? ?不能用的??
那可咋辦呢我問稅務(wù)他們說行了么
?你好 ;? 正常是不可以的; 這個是虛開發(fā)票哈 ; 你稅務(wù)局說可以???? ?
嗯嗯人家說我們沒抵這個進項,成本費用就可以了么
?你好 ;? ?不可以哈;? ?這個 都說了哦。 是虛開發(fā)票 本身就違法了 發(fā)票管理辦法的開具要求的; 這個不合規(guī)發(fā)票? 本質(zhì)上就不能入賬的 ; 開都開錯誤了。 你抵扣不抵扣都是在稅務(wù)局那邊? ? 不允許抵扣的??
那現(xiàn)在咋辦
退發(fā)票處理紅沖的;這個是最好的辦法的??
那人家也可以做壞賬或者營業(yè)外支出么如果他們不開的話
?你好 ;? ? ? ? ?你現(xiàn)在發(fā)票都沒法用哈;? ? ? ?
他只是那部分多開的沒用我們做了轉(zhuǎn)出了呀
?你好 ;? ? ?你 整個發(fā)票都是錯誤的; 你轉(zhuǎn)出沒有任何意義;? 稅務(wù)局都不認(rèn)可這個發(fā)票 ;? ??
那我現(xiàn)在咋辦呢老師,對方如果不開的話
?你好; 只能紅沖; 如果你跟對方不開展業(yè)務(wù)了。? ? 要求對方紅沖;? 不紅沖可以 投訴他們; 稅務(wù)局會找他們給你處理的? ?