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老師我們付辦公室租賃費2022年8月16日到2022年11月15日。7月付的款。是8月份攤銷吧。

2022-08-03 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-03 11:35

是的,你的理解是對的

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快賬用戶8001 追問 2022-08-03 11:37

那攤銷分錄怎么做啊,我看付款的時候發(fā)票我們也收到了做的分錄是 借:管理費用/房租 貸:銀行存款。 攤銷分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-03 11:37

預付就只能做,借:預付賬款,貸:銀行存款 攤銷就是,借:管理費用,貸:預付賬款

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快賬用戶8001 追問 2022-08-03 11:40

那付款時7月發(fā)票也收到了,還有進項呢。就也按預付賬款做分錄是吧。攤銷時進項要弄出來嗎,具體怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-03 11:53

可以吧進項稅先確認的借:預付賬款,貸:銀行存款 收到發(fā)票,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅,貸:預付賬款 然后,按月分攤,借:管理費用,貸:預付賬款

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是的,你的理解是對的
2022-08-03
你好;? 你之前22月? 8-12月有正常做租賃費了嗎? ?
2023-02-08
是的,做7月份憑證時還是按9676.67來計提折舊
2022-08-23
借:利潤分配-未分配利潤 22年前的 ? ? ? 管理費用-租金 本年的 ? ? ?預付賬款 23年部分 貸:銀行存款 ? ? ??
2022-12-30
應該在11月份支付的那個月補攤銷7-10月份的
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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