你好,是實(shí)際計(jì)提的,不是實(shí)際交納的
老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
老師,你好,統(tǒng)計(jì)報(bào)表上的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計(jì)發(fā)生額
老師好,普查表的 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)是 2023年已經(jīng)繳納的增值稅嘛
經(jīng)濟(jì)普查表應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)怎么填寫
老師,車輛作為固定資產(chǎn),車船稅能納入其中嗎
老師,如果只工作一個(gè)月,能簽訂勞動(dòng)合同嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師好:工資,社保的計(jì)提跟發(fā)放的分錄怎么做?我公司次月發(fā)工資,當(dāng)月扣社保
老師,工商年報(bào)中需要填寫申報(bào)受益所有人那個(gè)表嗎
老師好! 一手機(jī)店,一般納稅人,前幾個(gè)月的銷售,老板把發(fā)票全放在五月份開具了,如果都放在五月份申報(bào),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 我一直有強(qiáng)調(diào)當(dāng)月銷售一定要當(dāng)月開票,這個(gè)月一查閱發(fā)票把我給整懵了[捂臉]
老師,剛剛忘記問了,我這個(gè)勞務(wù)公司稅率應(yīng)該是1%,可我選建筑服務(wù)怎么是3%?d是不是我哪里弄錯(cuò)了?能幫我看看嗎?
老師好 ,國際的機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?例如中國飛日本或者澳大利亞的?或者澳大利亞日本飛回中國的?
幫人注銷個(gè)體戶有沒有風(fēng)險(xiǎn)
上一年度沒有繳個(gè)稅的要做匯算清繳嗎
那就是2023年應(yīng)該繳納和已經(jīng)繳納的一起是吧
你好,你看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅累計(jì)貸方發(fā)生額就可以
小微企業(yè)都減免了,沒有任何實(shí)際繳納 填 0 嘛~~
你好!這樣你就零申報(bào)吧