可以做帳 匯算清繳調(diào)增 用什么支付的
老師,2年前有筆10萬(wàn)的收入發(fā)票漏記賬了,沒(méi)記錄收入,也沒(méi)記錄成本,但是客戶付款了,所以應(yīng)收賬款一直是貸記方金額,但是當(dāng)時(shí)的稅金申報(bào)又是正確的,并且也繳納了稅金及附加,等于就是記賬錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬合適??主要是稅金這一塊!請(qǐng)指教,謝謝!
老師,我們有一筆15000的廣告費(fèi)對(duì)公付了出去,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,所以我們這邊也一直掛著,我可以先憑合同收據(jù)入賬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里去,但沒(méi)有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會(huì)再付款了,我做營(yíng)業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢?
老師公司的賬之前在別人那做,現(xiàn)在老板把這個(gè)公司轉(zhuǎn)到自己的手上了,之前員工借款各種原因花的錢,之前沒(méi)有票但是錢確實(shí)用了,現(xiàn)在為了把這賬給結(jié)平,轉(zhuǎn)入費(fèi)用后,匯算清繳時(shí)再調(diào)出來(lái)呢?
老師好,一項(xiàng)費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有收據(jù),也沒(méi)有付款截圖,但是確確實(shí)實(shí),這筆錢花了,能正常入賬嗎?后期匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增? 謝謝
2015年1月,某公司購(gòu)入位于市區(qū)的辦公用房,購(gòu)房發(fā)票上的金額為80萬(wàn)元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬(wàn)元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購(gòu)房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬(wàn)元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。)答案是96.08。老師,請(qǐng)問(wèn)96.08怎么計(jì)算。求詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),正在改造裝修一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”合適不?工資需要計(jì)提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,沒(méi)有注明原因,怎么入賬
房開企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計(jì)算
老師您好,我想咨詢一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
手機(jī)微信
微信截圖不就可以
但是日期長(zhǎng)了,
之前是2031元,因?yàn)?000是備用金,所以只報(bào)銷31元,應(yīng)該有個(gè)2031元的付款截圖
這是一個(gè)職工報(bào)銷,他說(shuō)沒(méi)有付款截圖了,但是這個(gè)錢確實(shí)是花了,我們都知道
可以的 沒(méi)有關(guān)系的