你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用等。貸預(yù)付賬款,即使沒有附發(fā)票,你也可以正常做成本費(fèi)用。
有幾筆款項(xiàng)從公司賬戶支付掛了預(yù)付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實(shí)這些款項(xiàng)的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當(dāng)時(shí)沒有掛應(yīng)付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務(wù)?
老師您好,我公司6月成立,支付的注冊公司費(fèi)用和刻章費(fèi)用6月沒有入賬,9月收到發(fā)票,請問我可以按照發(fā)票日期入場嗎?是老板支付的,沒有從公戶轉(zhuǎn)款
老師,我想問一下,就是我們是物業(yè)公司,我們向業(yè)主收入暖氣費(fèi),然后由熱力公司給業(yè)主開票,我們收錢的時(shí)候我做的借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-熱力公司,現(xiàn)在熱力公司把票給他們了,我們用他們的發(fā)票復(fù)印件,如何做賬
老師您好,請教您:我公司是一家供熱公司,給小區(qū)供暖,10月份收取的取暖費(fèi)超45萬了,應(yīng)如何賬務(wù)處理?需要繳稅嗎?電力公司開具的電費(fèi)發(fā)票,是直接入生產(chǎn)成本嗎? 小規(guī)模納稅人
您好老師,支付熱力公司暖氣費(fèi)從公戶已付,但是當(dāng)月沒有收到發(fā)票如何做賬?
老師你好,可以私信你嗎
老師,個(gè)體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個(gè)月抵扣了一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個(gè)人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個(gè)稅
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時(shí)候需要要到1到3種物料,但是價(jià)格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問這個(gè)物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時(shí)另起一行開出來注明贈(zèng)送金額是零元,還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?