內(nèi)帳的不用 按你實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以。
公司2021年匯算清繳做了納稅調(diào)增,調(diào)增了很多費(fèi)用發(fā)票出來,這些我賬務(wù)上要找出來和剔除出去嗎
2021年的匯算清繳做了納稅調(diào)增,我是做內(nèi)賬的,內(nèi)賬的賬務(wù)上要把調(diào)整部分的發(fā)票剔除出來,和做減少這些支出嗎
老師,我把固定資產(chǎn)的年限做少了,相當(dāng)于多了折舊額,匯算清繳的時候我把多提的部分調(diào)了,相當(dāng)于成本調(diào)減,我還需要在賬務(wù)上把多提的部分調(diào)出來嗎?
與業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票1000元記到公司賬上了,財務(wù)報表調(diào)整做營業(yè)外支出,那所得稅匯算清繳表內(nèi)要調(diào)整嗎,
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕婚_始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
不要剔除出來嗎,為什么
內(nèi)戰(zhàn)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來,他又不需要交稅。
老板想剔除這部分的費(fèi)用發(fā)票,要怎么做剔除
你好,這個是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?
有些是實(shí)際的,有些不是的
實(shí)際的業(yè)務(wù)你紅沖,但是你做為內(nèi)賬的話,你應(yīng)該按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做,虛增的業(yè)務(wù)就不要做了。
之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。