你好!是的,是要調(diào)的了
老師,公司17年收到了假發(fā)票,做到賬里了,當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,60萬(wàn),稅務(wù)查到了讓調(diào)整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,賬上用調(diào)整嗎,怎么做分錄呢?
老師好!2021年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬上少計(jì)入,營(yíng)業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,那么2021年所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報(bào)表也增加32.07元。請(qǐng)問(wèn)2021年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表不調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤(rùn)減少32.07元可以嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增以后需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎比如調(diào)增了與企業(yè)收入無(wú)關(guān)的支出數(shù)那么應(yīng)納稅所得額就增加了那么需要同時(shí)調(diào)增利潤(rùn)表的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有發(fā)票的支出調(diào)增了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,假如公司注銷,股東按財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)交個(gè)人所得稅嗎?
有個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業(yè)所得稅有納稅調(diào)整 這個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要做調(diào)整在申報(bào)嗎? 還是按賬面做出來(lái)的結(jié)果申報(bào)?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
所得稅匯算清繳主表,營(yíng)業(yè)外支出就有這筆1000呀,要調(diào)的話,老師要調(diào)哪張表
你好!是納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類,其他里面
操作看懂了,所得稅納稅申報(bào)表,調(diào)增這筆1000。但是意思不理解,那不是重復(fù)了,營(yíng)業(yè)外支出有一筆,納稅調(diào)整增加再一筆了,不明白
你好!就是本來(lái)不能稅前扣除,你季度申報(bào)扣除了,現(xiàn)在調(diào)回來(lái)
不能稅前扣除明白了,聽(tīng)懂了,但我的不明白點(diǎn)是調(diào)一次夠了,為什么要調(diào)2次,營(yíng)業(yè)外一次,納稅調(diào)整再一次
你好!沒(méi)有調(diào)2次,只調(diào)了一次
那賬上借 營(yíng)業(yè)外支出,貸 費(fèi)用,調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出分錄 要做嗎
你好!你上面做了這個(gè)分錄就行了,匯算清繳調(diào)就好了
那還是不懂,分錄做了,財(cái)務(wù)報(bào)表提現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出。所得稅納稅申報(bào),營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)的,我在去調(diào)整其他類,還是調(diào)2次呀
你好!你說(shuō)的所得稅納稅申報(bào),營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)的,是匯算清繳的時(shí)候嗎?
是的,所得稅年度納稅主表會(huì)把財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù),自動(dòng)導(dǎo)過(guò)去,包括營(yíng)業(yè)外支出。
我錯(cuò)了,營(yíng)業(yè)外支出,是我手動(dòng)填上去的,那就是我營(yíng)業(yè)外支出不要去調(diào),直接調(diào)整其他,懂了,謝謝老師
您好,不用客氣的了,解決了就行。晚安