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老師,根據(jù)科目余額表應交稅費科目明細填寫我框起來的報表的數(shù)據(jù)不知道怎么填

老師,根據(jù)科目余額表應交稅費科目明細填寫我框起來的報表的數(shù)據(jù)不知道怎么填
老師,根據(jù)科目余額表應交稅費科目明細填寫我框起來的報表的數(shù)據(jù)不知道怎么填
老師,根據(jù)科目余額表應交稅費科目明細填寫我框起來的報表的數(shù)據(jù)不知道怎么填
2022-08-02 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-02 10:33

你好,你要填什么表?資產負債表嗎?如果你填應交稅費一級科目,就是應交-己交的余額,如果是下級明細科目就按照明細上填寫

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快賬用戶7168 追問 2022-08-02 10:34

我框起來的那個圖就是報表我們集團的快報報表

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齊紅老師 解答 2022-08-02 10:35

你如果填明細就按照填就可以了,如果你要填應交稅費的金額就是框起來的應交-己交的余額。

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齊紅老師 解答 2022-08-02 10:35

你要看明細科目的方向

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你好,你要填什么表?資產負債表嗎?如果你填應交稅費一級科目,就是應交-己交的余額,如果是下級明細科目就按照明細上填寫
2022-08-02
你這里的增值稅只有借方,沒有貸方。代表你沒有銷售,所以可以用來抵扣進項。你的金額按這個金額填負數(shù)就行了
2021-04-08
您好同學,職工薪酬表的那個賬載數(shù)據(jù)的話,是按你帳面兒上的應付職工薪酬的貸方累計數(shù)來填寫的。
2022-05-23
你好,是的,是這樣的?
2021-05-28
你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 總賬余額與明細賬余額是不同的,比如應付賬款總賬余額1萬,其中應付賬款——甲公司貸方1.5萬,應付賬款——乙公司 借方0.5萬 1.5萬才是應付賬款,0.5萬是預付賬款而不是應付賬款啊
2020-08-10
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