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老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以?申報(bào)增值稅時,有無影響,是否會導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對不上?有差異的話,報(bào)稅時進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào),還是按電子稅務(wù)局平臺上的數(shù)報(bào)?

2023-09-02 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-02 07:56

不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的 報(bào)稅按照你電子稅務(wù)局平臺的

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不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的 報(bào)稅按照你電子稅務(wù)局平臺的
2023-09-02
你好,紅字確認(rèn)單是9月份的,在9月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,10月份申報(bào)的時候轉(zhuǎn)出。
2024-09-10
1.這個單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
10月份直接留抵做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-09-22
同學(xué),你好 用紅字信息表作為附件
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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