您好,是的可以先暫估入賬
老師,我們是加工企業(yè),電費單據(jù)現(xiàn)在改成是下月出上月整月的電費票據(jù),比如8月初出7月整月的,我們做成本計算的時候需要用電費,但是沒發(fā)票,是不是可以用電費單據(jù)先暫估入賬
老師,你好,我想咨詢下,我們是生產(chǎn)企業(yè),每月的電費要次月初才結算開票,核算成本的時候,我做的本月的電費數(shù)據(jù),其實是上月發(fā)生的,我需不需要將電費先暫估,等發(fā)票到了再沖暫估呢
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師您好,請問一下制造業(yè)生產(chǎn)成本核算是按照權責發(fā)生制,還是按照收付實現(xiàn)制?比如說,10月的生產(chǎn)成本,10月直接材料和折舊攤銷那些當月做賬可以知道數(shù)據(jù),那工人工資和水電費呢。(10月做賬支付的是9月的工資和水電費燃氣費之類費用,10月的工資水電費能耗等費用實際是11月才出數(shù)據(jù))。
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構人員批準可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費返還給對方怎么做賬?
老師,供應商開出的發(fā)票單價成本小于我們內部全部費用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
暫估入賬需要把稅提出來嗎
不用,暫估不用提現(xiàn)稅費的
如果不把稅提出來 成本里分攤的電費不就多了嗎 、是說8月份發(fā)票回來再沖 等9月計8月的賬時 把電費調整過來了 以此類推是吧
你要是能分清楚就是可以分開暫估的