你好,你們是一般納稅人嘛開百分之3
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
我單位是一般納稅人,收到設(shè)計費、檢測費、認證費等專票,這些發(fā)票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。對方開的發(fā)票有的是3%,有的是6%。進項都按票面上的進項稅額嗎?都直接借:管理費用,應(yīng)交稅金,貸銀行存款。這個發(fā)票抵扣相關(guān)的賬務(wù)處理哪里有詳細的資料?
我公司開出了工業(yè)儀表的檢定費發(fā)票稅率3%,稅務(wù)局提示相應(yīng)的進項票稅額不能抵扣,哪種票不能抵扣呢,進項票只有工業(yè)儀表的計量檢測費稅率6%,是這個票不能抵扣嗎?
老師,請問建筑公司開出去的勞務(wù)費發(fā)票是3%的征收率,3%是不征稅收入收到的,進項是不能抵扣的,那同一個公司怎么區(qū)分哪些是可抵扣的,哪些是不可抵扣的呢?
老師滴滴出行科技有限公司開出的客運服務(wù)費免稅的這個就不能抵扣進項稅是吧,如果稅率是3%的電子普通發(fā)票就能按3%來抵扣進項稅是吧
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
是一般納稅人
一般納稅人發(fā)票稅率要開具百分之6的
這樣才能抵扣,開具百分之3不能抵扣
那就是說 我有6%的進項票,我需要開6%的銷項票就能抵扣,但是這種檢定費也沒有成本什么的,6%的進項就相當(dāng)于6%的銷項的成本嗎?
老師您在嗎
呃呃,是這樣的呢這樣就可以抵扣,也可以入成本
不入成本記費用也可以的吧
那如果不抵扣的話進項票的分錄怎么寫呢?
不能抵扣就不認證了,直接稅額并入成本里面
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
那就是如果我還開3%的票,本月有6%的進項票,進項就都計入成本就可以了是吧
借費用 貸銀行 不寫成本可以嗎
也是可以的呢,可以噠
那比如我上個月進項6%,但是這個月才開出3%的票,上個月做賬時候就已經(jīng)要做成本了嗎?
可以開出發(fā)票的時候做成本的呢