你好,這個(gè)是稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票。
老師,紅字發(fā)票沒(méi)跨月可以作廢嗎,作廢以后怎么開(kāi)具?
怎么開(kāi)具紅字發(fā)票,就是把上月開(kāi)的專票作廢
上月開(kāi)具的紅字發(fā)票本月去稅務(wù)作廢后怎么申報(bào)
6月開(kāi)的紅字發(fā)票7月去稅務(wù)作廢了 現(xiàn)在7月申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)作廢要怎么處理
老師你好!我們上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票也錯(cuò)了,對(duì)方因?yàn)樯陥?bào)不了,稅局讓作廢紅字發(fā)票,對(duì)方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請(qǐng)作廢嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
不是 公司6月開(kāi)的紅字發(fā)票 7月去稅務(wù)作廢的
你好,你看一下你的開(kāi)票系統(tǒng)里面這個(gè)紅字發(fā)票狀態(tài)是作廢嗎。
是作廢狀態(tài)
那你就不需要申報(bào)的。
不申報(bào)不是少交稅了呀
你好,你在六月份不應(yīng)該申報(bào),你申報(bào)六月份的,也就是上一個(gè)月的不申報(bào)。
6月的7月已經(jīng)申報(bào)了 現(xiàn)在申報(bào)7月的怎么處理
去修改你的申報(bào)表就可以的,你是多抵扣了,少交了稅款,紅字發(fā)票已經(jīng)作廢了,你已經(jīng)申報(bào)了負(fù)數(shù)銷售額。