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Q

稅控設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費280元交稅的時候可以全額抵扣嗎?

2022-08-01 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 15:53

您好,這個是可以全額扣除的

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快賬用戶3841 追問 2022-08-01 16:00

已經(jīng)認證的進項稅額發(fā)生了退貨,會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:01

采購方會計分錄: 借:庫存商品 借方紅字。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字。 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。

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快賬用戶3841 追問 2022-08-01 16:04

這樣的可以嗎?借:應(yīng)付賬款藍字 貸原材料 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:04

最好按照我說這么做

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快賬用戶3841 追問 2022-08-01 16:05

為啥呀?有點理解不了這個分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:06

這個不是之前的負數(shù)嗎

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您好,這個是可以全額扣除的
2022-08-01
你好,這個是可以全額抵扣增值稅的
2023-12-08
先做做不抵扣勾選。申報時直接抵減就是
2023-01-30
同學你好 這個可以的
2023-04-20
是的,可以全額抵扣的。
2021-11-18
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