您好,應交稅費的話月末是不要留進項稅等余額,把進項稅,銷項稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下核算,你現(xiàn)在在哪里部隊和說?你現(xiàn)在在哪里不對?是和稅務局申報表上的數(shù)據(jù)不相符嗎?
老師,增值稅這里的數(shù)和我開票系統(tǒng)的對不上是怎么回事呢,其他地方也沒有數(shù)據(jù)啊
老師,我這兩個數(shù)據(jù)不一樣是怎么回事呢
老師,我們接手代理記賬公司的賬務回來,這邊同事錄期初數(shù)的時候,就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù),但是就導致我們期初數(shù)據(jù)不平,這樣我結(jié)賬結(jié)不了,我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應該怎么做呢
老師,應交稅費怎么做賬,我們這個數(shù)據(jù)對不上,怎么回事呢
老師,請問報表上應交稅費是負數(shù)怎么回事呢?
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做?
老師:如果線上平臺已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進項發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當月取得的進項發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險,申報個稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報個稅免稅嗎
你好樸老師,有一個員工6月辭職,6月工資暫時未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報個稅,那么8月申報個稅時,該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報個稅的時候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報銷款掛錯了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個人 但是沒給那個人付款
老師,在資產(chǎn)負債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會有負數(shù)?我是哪里做錯了還是怎么樣?
和稅務不一樣,當月應交增值稅是7093.38這里顯示也不對,以前是別人在做
你好,你現(xiàn)在要根據(jù)稅務局的數(shù)據(jù)調(diào)整你報表數(shù)據(jù)嗎?
是的,進項抵扣稅額對不上,賬上也不對,該怎么調(diào)呢?
你好,現(xiàn)在是稅務局的數(shù)據(jù)多,還是你們賬上的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)多?
老師,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在賬和稅務申報不一樣
你好,你們實際是有留底稅嗎?還是有多交的稅金?
留底也有,以前也有多繳稅金
你好,這樣的話,現(xiàn)在哪個數(shù)是正確的?賬面上比數(shù)據(jù)多還是比數(shù)據(jù)少?
我已經(jīng)搞不清楚了,只知道一個月的應交增值稅應該是7093.38.所以麻煩老師幫忙看下哪里不對呢
你好,你現(xiàn)在顯示的有多交的稅金???怎么還交稅?
我看這是很多年前的,一直也不能抵扣應交,在上面顯示
您好,和你稅管員溝通一下,如果實際是多交的可以申請退稅或者申請留底退稅
好像是以前開了利息發(fā)票專票,后來又紅字沖銷了
您好,這樣的話與你們稅務局溝通一下看看把這個數(shù)處理掉,不然有這個數(shù)一直影響你的申報數(shù)據(jù)不相符
那我這個月應交增值稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅,7093憑證是對的吧?還需要做其他的嗎?什么轉(zhuǎn)留底之類的?
您好,可以暫時先這樣處理,確定后再把賬面的差額轉(zhuǎn)錄到你們的費用