您好,應(yīng)交稅費(fèi)的話月末是不要留進(jìn)項稅等余額,把進(jìn)項稅,銷項稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下核算,你現(xiàn)在在哪里部隊和說?你現(xiàn)在在哪里不對?是和稅務(wù)局申報表上的數(shù)據(jù)不相符嗎?
老師,增值稅這里的數(shù)和我開票系統(tǒng)的對不上是怎么回事呢,其他地方也沒有數(shù)據(jù)啊
老師,我這兩個數(shù)據(jù)不一樣是怎么回事呢
老師,我們接手代理記賬公司的賬務(wù)回來,這邊同事錄期初數(shù)的時候,就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù),但是就導(dǎo)致我們期初數(shù)據(jù)不平,這樣我結(jié)賬結(jié)不了,我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應(yīng)該怎么做呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)怎么做賬,我們這個數(shù)據(jù)對不上,怎么回事呢
老師,請問報表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么回事呢?
老師,我單位是個體戶,我申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報,怎么處理?
承兌匯票臺賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會虧吧
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會計處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請問老師這樣合理嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市顧客在超市里辦的購物卡月底的收入和購物卡怎么能區(qū)分開
你好老師個體戶經(jīng)營超市貨車為超市送貨修車加油等會計分錄怎么做
報名中級會計,學(xué)歷這里進(jìn)行變更,沒有要求傳畢業(yè)證書的,這樣對嗎
和稅務(wù)不一樣,當(dāng)月應(yīng)交增值稅是7093.38這里顯示也不對,以前是別人在做
你好,你現(xiàn)在要根據(jù)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)調(diào)整你報表數(shù)據(jù)嗎?
是的,進(jìn)項抵扣稅額對不上,賬上也不對,該怎么調(diào)呢?
你好,現(xiàn)在是稅務(wù)局的數(shù)據(jù)多,還是你們賬上的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)多?
老師,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在賬和稅務(wù)申報不一樣
你好,你們實際是有留底稅嗎?還是有多交的稅金?
留底也有,以前也有多繳稅金
你好,這樣的話,現(xiàn)在哪個數(shù)是正確的?賬面上比數(shù)據(jù)多還是比數(shù)據(jù)少?
我已經(jīng)搞不清楚了,只知道一個月的應(yīng)交增值稅應(yīng)該是7093.38.所以麻煩老師幫忙看下哪里不對呢
你好,你現(xiàn)在顯示的有多交的稅金啊?怎么還交稅?
我看這是很多年前的,一直也不能抵扣應(yīng)交,在上面顯示
您好,和你稅管員溝通一下,如果實際是多交的可以申請退稅或者申請留底退稅
好像是以前開了利息發(fā)票專票,后來又紅字沖銷了
您好,這樣的話與你們稅務(wù)局溝通一下看看把這個數(shù)處理掉,不然有這個數(shù)一直影響你的申報數(shù)據(jù)不相符
那我這個月應(yīng)交增值稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅,7093憑證是對的吧?還需要做其他的嗎?什么轉(zhuǎn)留底之類的?
您好,可以暫時先這樣處理,確定后再把賬面的差額轉(zhuǎn)錄到你們的費(fèi)用