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老師好! 在核銷商品時,增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?謝謝!

2022-07-31 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-31 20:34

同學(xué)你好 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 20:36

老師您好!

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 20:37

公司增值稅留抵退稅余額, 這個對應(yīng)科目是管理費用?

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 20:40

商品購進(jìn)時是 借庫存商品 增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 這個與管理費沒關(guān)系呀?

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齊紅老師 解答 2022-07-31 20:56

你不是核銷庫存商品嗎,以為你是商品沒有了。 那這樣的話就是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 21:01

老師好! 這個好像還是不對

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 21:03

事情是這樣 庫存商品291萬 已提跌價準(zhǔn)備291萬, 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅49.6萬 現(xiàn)要核銷該批商品的會計分錄 辛苦見

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齊紅老師 解答 2022-07-31 21:07

要是這樣的話,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以計入資產(chǎn)減值損失里面

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快賬用戶4488 追問 2022-07-31 21:09

辛苦您幫我明確一下會計分錄 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-31 21:10

借:資產(chǎn)減值損失 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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同學(xué)你好 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-07-31
借銷項稅額,貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,繳納做借未交增值稅,貸銀行,銷項稅額和進(jìn)項稅額沒有期末數(shù)
2020-12-12
你好,購進(jìn)的商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品 進(jìn)項稅額不需要做轉(zhuǎn)出處理
2021-09-17
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額103637.92 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?64340.53 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅103637.92-64340.53=39297.39 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 39297.39 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 39297.39
2024-04-17
同學(xué)你好 對的 要做轉(zhuǎn)出的
2022-07-26
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