同學(xué)你好 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師您好,繳納增值稅時的分錄怎么做。銷賬稅額和進(jìn)項稅額兩個分錄里的金額在繳納的時候要轉(zhuǎn)出嗎,還是一直累計在那里?謝謝
老師您好,購進(jìn)的商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如何做分錄,進(jìn)項要轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
老師好!公司有一批商品已提跌價準(zhǔn)備,本月要做核銷的話,增值稅是不是要做進(jìn)項退出?謝謝
老師好! 在核銷商品時,增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?謝謝!
老師,一般納稅人,進(jìn)大于銷的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?進(jìn)大于銷的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
老師您好!
公司增值稅留抵退稅余額, 這個對應(yīng)科目是管理費用?
商品購進(jìn)時是 借庫存商品 增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 這個與管理費沒關(guān)系呀?
你不是核銷庫存商品嗎,以為你是商品沒有了。 那這樣的話就是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師好! 這個好像還是不對
事情是這樣 庫存商品291萬 已提跌價準(zhǔn)備291萬, 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅49.6萬 現(xiàn)要核銷該批商品的會計分錄 辛苦見
要是這樣的話,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以計入資產(chǎn)減值損失里面
辛苦您幫我明確一下會計分錄 謝謝
借:資產(chǎn)減值損失 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)