您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,我們公司抵扣了稅盤(pán)的錢(qián),做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計(jì)算出來(lái)留抵是多少呀
老師你好,可以幫我寫(xiě)下分錄嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示有留抵稅額的意思,貸方余額表示應(yīng)該繳納的增值稅的意思。那個(gè)未交增值稅我感覺(jué)意思差不多,貸方表示未交的稅,借方表示留抵,暈了
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢(qián)是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
憑證咋做,需要過(guò)度轉(zhuǎn)出未交增值稅不
做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅這樣
那個(gè)數(shù)字就是那個(gè)科目余額表上那個(gè)應(yīng)交增值稅貸方期末余額嗎
對(duì)的,就是應(yīng)交增值稅貸方期末余額