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那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎

2022-07-31 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-31 14:44

您好,這個(gè)是可以的,可以

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快賬用戶6751 追問(wèn) 2022-07-31 14:46

憑證咋做,需要過(guò)度轉(zhuǎn)出未交增值稅不

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:48

做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅這樣

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快賬用戶6751 追問(wèn) 2022-07-31 14:49

那個(gè)數(shù)字就是那個(gè)科目余額表上那個(gè)應(yīng)交增值稅貸方期末余額嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:51

對(duì)的,就是應(yīng)交增值稅貸方期末余額

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您好,這個(gè)是可以的,可以
2022-07-31
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-07-06
你這個(gè)圖片是計(jì)算不出來(lái)留抵稅的,你要看上月申報(bào)表留抵稅
2022-07-06
對(duì)的是的是這么做。
2022-07-07
同學(xué)你好,可以的,只是統(tǒng)計(jì)繳納了多少增值稅,不好統(tǒng)計(jì)。
2021-06-14
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