你好,當(dāng)時(shí)是計(jì)入什么科目了?

1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
提問,售后回租,出租方, 支付融資款時(shí): 借:融資租賃資產(chǎn) ~本金100 貸:銀行100 同時(shí),借:長(zhǎng)期應(yīng)收款~本金100 長(zhǎng)期應(yīng)收款~利息50 貸:融資租賃資產(chǎn)~本金100 未使用融資收益~利息收入50 現(xiàn)在遇到這種問題,資產(chǎn)負(fù)債表中不體現(xiàn)未實(shí)現(xiàn)融資收益的金額。也沒有體現(xiàn)在長(zhǎng)期應(yīng)收款中。該怎么調(diào)整科目,或者怎么處理
未使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資性售后回租前期記賬時(shí)沒有把留購(gòu)價(jià)款計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款,現(xiàn)在到期了需要支付,憑證怎么做
#提問# 老師,我們公司租了一處廠房,租期為3年,22年9月底到期,21年前都是直接費(fèi)用化的,22年開始調(diào)整了記賬方式,用的新科目有 使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊科目 負(fù)債有租賃負(fù)債~未確認(rèn)融資費(fèi)用 和租賃負(fù)債款~租金負(fù)債款等科目,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,但是我使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn)還有余額,我需要怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)成0呢?
請(qǐng)教老師一個(gè)汽車租賃的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080,B公司給A公司提供了車價(jià)+購(gòu)置稅金額合計(jì)409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057 未確認(rèn)融資費(fèi)用 109763 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款518820 2、支付第一筆預(yù)付款時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí)(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 同時(shí),根據(jù)收到租金專用發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問老師最后一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目最后如何做平抵消呢
老師您好,從來(lái)沒有賣過的產(chǎn)品,也沒有采購(gòu)過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個(gè)怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬(wàn)元,如何入帳
老師,公司的注冊(cè)地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來(lái)生產(chǎn)開成品票給我們,這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會(huì)涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入??蛻糍?gòu)買方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯(cuò)誤退回來(lái)的款項(xiàng),需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬(wàn)以內(nèi)的房租費(fèi),沒有攤銷到每月,收到票一次性進(jìn)費(fèi)用,允許的嗎?


當(dāng)時(shí)是計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款和未確認(rèn)融資費(fèi)用
你好,那就是 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款? 貸 銀行存款
那這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款怎么轉(zhuǎn)銷?
你好,付完了就轉(zhuǎn)銷掉了。
我不是說了嗎,最初沒有計(jì)入到長(zhǎng)期應(yīng)付款啊
你好,老師問你當(dāng)時(shí)計(jì)入什么科目了?