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Q

老師早上好,對方開的其它咨詢服務費發(fā)票進來,還沒付錢給對方,我這個月分錄怎么做呢?

2022-07-31 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-31 09:51

同學你好 發(fā)票進來,進成本或者費用,掛應付賬款 借 費用類科目/成本類科目 貸 應付賬款

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快賬用戶3673 追問 2022-07-31 09:53

好的,謝謝老師

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快賬用戶3673 追問 2022-07-31 09:57

這月計提,我們只有人工成本,這樣算人工成本,不算費用也是合理的吧? 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 下月付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-31 10:01

可以的。祝你學習愉快,滿意給個五星好評哈

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同學你好 發(fā)票進來,進成本或者費用,掛應付賬款 借 費用類科目/成本類科目 貸 應付賬款
2022-07-31
借預付賬款貸銀行存款。 借在建工程貸預付賬款。
2022-02-11
你好 借管理費用或者成本 - 調(diào)研服務費 貸 應付賬款 ;
2021-04-11
你好! 你們公司可以記入管理費用…培訓費(按業(yè)務實質(zhì)入賬)
2021-08-11
借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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