Na產(chǎn)后修復(fù)你就按照那個(gè)服務(wù)業(yè)來(lái)做,可以參考美容院的賬務(wù)處理。成本的話,就是每一次修復(fù)你需要支付的人工成本,還有一些修復(fù)的一些藥品的成本。稅務(wù)的話,你也是產(chǎn)生的收入正常申報(bào)納稅,那么對(duì)應(yīng)的成本正??鄢憷麧?rùn)交所德稅。
老師,內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅全部單獨(dú)核算,就是加入購(gòu)買(mǎi)材料記賬時(shí)候價(jià)稅合計(jì)計(jì)入了原材料成本,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅,價(jià)稅合計(jì)全部計(jì)入收入科目中,成本費(fèi)用也是一樣,那這種我內(nèi)賬交稅及計(jì)提稅費(fèi)怎么寫(xiě)分錄呢?
捐贈(zèng)的貨品,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)取得發(fā)票,那是不是等同于視同銷(xiāo)售,銷(xiāo)項(xiàng)稅照樣繳納?成本也不能稅錢(qián)扣除的呢?怎么做賬務(wù)處理呢?
我想問(wèn)下公司有生產(chǎn)很多不一樣的包,都是按客戶(hù)給的樣做的,那我生產(chǎn)成本該怎么設(shè)置科目呢,才能準(zhǔn)確算出各個(gè)客戶(hù)的包的成本么呢?
產(chǎn)后修復(fù)項(xiàng)目按那些類(lèi)別賬來(lái)做,成本是怎樣算呢?稅務(wù)也是怎樣做呢
老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)算的,算出來(lái)之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個(gè)分錄后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本算呢
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬(wàn),稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計(jì)入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補(bǔ)虧損,另外分期計(jì)入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬(wàn)以?xún)?nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫(xiě)明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報(bào)銷(xiāo)只開(kāi)了維修費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開(kāi)一份發(fā)票,人工開(kāi)一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒(méi)有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進(jìn)銷(xiāo)存這個(gè)模版怎么操作,一出貨就給客戶(hù)開(kāi)票?采購(gòu)還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開(kāi)票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫(kù)的貨物要確認(rèn)收入,那我開(kāi)票的呢,之前內(nèi)賬時(shí)以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費(fèi),做賬時(shí)需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬(wàn),也開(kāi)具了相應(yīng)發(fā)票,但是因?yàn)榧追接指恫涣四敲炊噱X(qián)了,所以沖紅又重新開(kāi)具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無(wú)票收入,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)嗎,這個(gè)無(wú)票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問(wèn)問(wèn)公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng),第二季度印花稅之前同事0申報(bào),我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補(bǔ)在第三季度的計(jì)稅依據(jù)金額那一起申報(bào)嗎,還是必須要更正申報(bào)?
美容院是不是按醫(yī)院賬來(lái)做稅務(wù)有沒(méi)有那些特別注意的事
美容院按一般納稅人賬做嗎?有沒(méi)有稅負(fù)這些細(xì)節(jié)
美容院怎么可能參照醫(yī)院的來(lái)做稅務(wù)處理了?醫(yī)院他提供的醫(yī)療服務(wù)是可以免稅的,美容院你根本是享受不了。
你這里的話可能就是絕大多數(shù)的收入,你不會(huì)開(kāi)票,你按照無(wú)票收入處理就行了,沒(méi)有其他。
我看會(huì)計(jì)實(shí)操?zèng)]有美容院這個(gè)類(lèi)別只有私人醫(yī)院實(shí)操
就是做賬的話,你可以參考一下服務(wù)業(yè)的賬務(wù)處理,可以參考那個(gè)私人醫(yī)院的賬務(wù)處理,是沒(méi)問(wèn)題的。但是在稅收層面的話,他們是有差異的,因?yàn)檫@個(gè)醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)是可以享受免稅,但是你這個(gè)產(chǎn)后修復(fù)是不能享受的。
那稅收我怎樣操作呢
老師,美容院有沒(méi)有稅收籌劃的問(wèn)題呢?
如果說(shuō)你是小規(guī)模納稅人的話,你這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票的收入和開(kāi)普票的收入都是可以享受免增值稅的,但如果說(shuō)你是一般納稅人的話,就算6%交增值稅。