可以4月份不結(jié)轉(zhuǎn)5月份一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我4月份有一張暫估產(chǎn)品 5月份發(fā)票來了 但是忘了沖紅 本月補(bǔ)沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫(kù)產(chǎn)品累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣對(duì)嗎
請(qǐng)教老師:公司在3月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入部分包括了未開票收入,在4月份的時(shí)候客戶又要開發(fā)票,請(qǐng)問4月份開了發(fā)票后,5月申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候需要注意什么嗎?
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)銷售貨物一批,該批貨物4月份出庫(kù),發(fā)票在6月開出,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?還有成本要在哪個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫(kù).但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫(kù)嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再?zèng)_回暫估 那我想問的是,銷售出庫(kù)單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師,請(qǐng)問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
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老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
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