你好; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ; 這個(gè)撥款給代采購嗎

老師好,我們公司的產(chǎn)地是政府出錢租的,租金直接從政府零余額賬戶直接劃到出租方賬上,以前都是免費(fèi)提供給入駐企業(yè),現(xiàn)在我們要收在場(chǎng)地費(fèi)用,企業(yè)給我們要發(fā)票,我們公司給他們開發(fā)票,成本怎么入賬
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師 請(qǐng)問政府撥款給企業(yè)采購設(shè)備 發(fā)票是開給企業(yè)還是政府呢 我們是銷售方 對(duì)方接到我們開的發(fā)票了 他們現(xiàn)在在又說要來給政府 撥款還在走流程
老師,我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)園幫助其他企業(yè)從政府申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏幢壤朔担热缯o我們5萬我們留1萬后4萬返給對(duì)方,我們跟政府和企業(yè)簽訂的都有協(xié)議,這個(gè)我們收到5萬怎么處理反給4萬怎么相處處理,需要開具發(fā)票嗎?
老師政府給我們招商引資,我們和政府簽協(xié)議,引來企業(yè)比如交了100萬增值稅,政府給我們打50萬備注扶持資金,我們返給企業(yè)45萬,自己留5萬,這5萬需要交增值稅嗎?我們跟政府簽協(xié)議,我們也跟引來企業(yè)簽訂協(xié)議,我們把這45萬錢打給對(duì)方寫的返稅,對(duì)方企業(yè)還需要給我們開票嗎?還是說依據(jù)返稅協(xié)議直接打給他
老師,個(gè)人車輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會(huì)計(jì)把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對(duì)嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請(qǐng)教你個(gè)問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長(zhǎng)期借款???


我們是銷售方 只是付款的不是企業(yè) 是第三方的政府
?你好 ;? ? ? 你們銷售的話;? ?那你就開票給政府即可 ; 你們是銷售給政府嘛? ??
政府只是替他們買單的 政府的款直接付給供貨商 實(shí)際使用者是企業(yè)
你好 ;? ?那你就最好是有協(xié)議哈; 證明? 政府只是 來撥款支付; 實(shí)際是哪個(gè)來? 有這個(gè)設(shè)備; 你就開票給誰? ?
那我這個(gè)票不用作廢 政府撥款他們還在走流程 他們也是不確定 我也不想作廢發(fā)票
?你好 ;? ? ? ? 那你就先等著他們擬定好協(xié)議; 你在確定開票抬頭; 先不慌開票? ?
好的 謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?