你好,也就是你的主營業(yè)務收入少,做了都做到了應交稅費里面 借應交稅費、應交增值稅貸主營業(yè)務收入
老師,咨詢個問題:查賬征收的個體戶, 1.收入是按不含稅收入還是含稅收入呢? 2.申報個稅,是不是僅填寫經營所得稅A表呢? 3.申報成本,成本里可以包含法人工資么? 沒有其他雇工。 4.法人還用不用單獨申報綜合所得呢?
老師 個體戶申報經驗所得時把不含稅收入寫成含稅收入了,像差額稅額這筆錢我怎么入帳,才能平呢
老師,之前會計開的發(fā)票今年 1-3 月份不含稅金額與申報經營所得和增值稅不含稅收入少寫了 3 萬多,我這個申報是把之前少申報收入 3 萬多填寫到這次申報的數據里面嗎
老師,我家是查賬征收的個體戶,我想問下,經營所得申報時,收入總額填的說是含稅的還是不含稅的收入啊, 成本是含稅的還是不含稅的啊
你好老師,我在上個季度報所得稅申報表的時候,把含稅的收入填寫了,利潤表的收入是不含稅的,兩個收入不一致怎么處理?
老師你好!請問農業(yè)公司每年只有一筆收基地租金,一筆付土地租金,其他時間都沒有業(yè)務。沒有業(yè)務的月份財務軟件怎么操作?
老師我們找小時工和零工金額小于500的,讓她們給我們開收據,我們不給他們報自然人稅收直接入賬可以嗎
老師,員工產假期間正常發(fā)工資,然后生育津貼也發(fā)給員工,意思就是兩個都給到員工,那有涉及什么稅款問題嗎,怎么做分錄?
我們公司收到家政公司開過來的0稅率的普通發(fā)票,請問家政公司可以開0稅率的普票嗎?謝謝老師
老師十月之后不能買單出口,如果我們買單只要把這部分做收入報稅就沒問題是吧
請問線上抖音銷售收入,每月線上收入和提現到對公賬戶的金額不同,按哪個金額申報收入?
一次性獎金要確定在25年,需要在什么時候申報?
老師好 民非營利組織 發(fā)工資的分錄是?需要計提嗎?
老師請問申報個稅,我換了一個新的電腦,怎么申報不了,顯示未計算稅款
3月份支付員工的費用報銷,可以用8月份開的替票入賬嗎?有風險嗎?
是這樣的 當時稅率是百分之一,因為是到稅務局申報的,柜臺給申報了百分之三,含稅收入是263,不含稅是260.4,繳稅是7.81,但是我的經營所得收入寫的是263,實際應該是260.4,這樣怎么平呢
那你上下一個月申報的時候少申報2.6
如果我只改分錄的話怎么寫分錄能讓賬平呀
你當時的分錄怎么做的?
個體工商戶當時沒做,現在在補賬
你好,你現在借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,一切都是按照你發(fā)票的來 借應繳稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入不需要交稅的, 把1%的稅額結轉到營業(yè)外收入里面賬上是按照正確的。
經營所得收入的話還是差2.6元呢,這個怎么補平呢 申報是263,實際260.4
借營業(yè)外支出、應交稅費貸銀行存款。
我是這樣寫的,把繳的稅寫平了,但是主營業(yè)務收入還差2.6元,還要怎么寫分錄呢
你下一個月申報的時候,你少申報2.6不就可以啦。
賬上處理是正確的,只不過是申報的不對。
因為是之前的賬 不好修改了 我賬面上怎么能增加2.6元呢
不是啊 不修改之前的 下個季度申報的時候少做
因為跨年了 所以怎么做個分錄多寫收入2.6元呢
你的收入沒有多寫啊 你再去看一下的,你的收入是260,你申報的時候是263 你去看下可以嗎 發(fā)過來的那一個圖片,你的收入是260
是的 我收入是260.4,申報是263,這樣和做賬金額不一樣 不用管他也沒關系嗎
不是不用管,是讓你申報的時候你自己少做少申報,之前申報的不對可以去稅務局修改 這是去年的嗎?去年的去事務局修改就可以了。
老師。如果不想修改的話怎么讓平賬呢
借銷售費用或者是營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務收入2.6