你好,也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少,做了都做到了應(yīng)交稅費(fèi)里面 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:查賬征收的個(gè)體戶, 1.收入是按不含稅收入還是含稅收入呢? 2.申報(bào)個(gè)稅,是不是僅填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得稅A表呢? 3.申報(bào)成本,成本里可以包含法人工資么? 沒(méi)有其他雇工。 4.法人還用不用單獨(dú)申報(bào)綜合所得呢?
老師 個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得時(shí)把不含稅收入寫(xiě)成含稅收入了,像差額稅額這筆錢(qián)我怎么入帳,才能平呢
老師,之前會(huì)計(jì)開(kāi)的發(fā)票今年 1-3 月份不含稅金額與申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅不含稅收入少寫(xiě)了 3 萬(wàn)多,我這個(gè)申報(bào)是把之前少申報(bào)收入 3 萬(wàn)多填寫(xiě)到這次申報(bào)的數(shù)據(jù)里面嗎
老師,我家是查賬征收的個(gè)體戶,我想問(wèn)下,經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額填的說(shuō)是含稅的還是不含稅的收入啊, 成本是含稅的還是不含稅的啊
你好老師,我在上個(gè)季度報(bào)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,把含稅的收入填寫(xiě)了,利潤(rùn)表的收入是不含稅的,兩個(gè)收入不一致怎么處理?
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來(lái)的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢(qián)長(zhǎng)時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長(zhǎng)了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn),稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱(chēng) 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱(chēng)負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫(xiě)。 申報(bào)利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫(xiě)。 利潤(rùn)表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤(rùn)表 ,本年累計(jì)填寫(xiě)。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒(méi)有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營(yíng)業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是生產(chǎn)大門(mén)的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問(wèn)我怎么算的比原購(gòu)置價(jià)格還低?不過(guò)按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來(lái)算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
是這樣的 當(dāng)時(shí)稅率是百分之一,因?yàn)槭堑蕉悇?wù)局申報(bào)的,柜臺(tái)給申報(bào)了百分之三,含稅收入是263,不含稅是260.4,繳稅是7.81,但是我的經(jīng)營(yíng)所得收入寫(xiě)的是263,實(shí)際應(yīng)該是260.4,這樣怎么平呢
那你上下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候少申報(bào)2.6
如果我只改分錄的話怎么寫(xiě)分錄能讓賬平呀
你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
個(gè)體工商戶當(dāng)時(shí)沒(méi)做,現(xiàn)在在補(bǔ)賬
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,一切都是按照你發(fā)票的來(lái) 借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入不需要交稅的, 把1%的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面賬上是按照正確的。
經(jīng)營(yíng)所得收入的話還是差2.6元呢,這個(gè)怎么補(bǔ)平呢 申報(bào)是263,實(shí)際260.4
借營(yíng)業(yè)外支出、應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
我是這樣寫(xiě)的,把繳的稅寫(xiě)平了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還差2.6元,還要怎么寫(xiě)分錄呢
你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,你少申報(bào)2.6不就可以啦。
賬上處理是正確的,只不過(guò)是申報(bào)的不對(duì)。
因?yàn)槭侵暗馁~ 不好修改了 我賬面上怎么能增加2.6元呢
不是啊 不修改之前的 下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候少做
因?yàn)榭缒炅? 所以怎么做個(gè)分錄多寫(xiě)收入2.6元呢
你的收入沒(méi)有多寫(xiě)啊 你再去看一下的,你的收入是260,你申報(bào)的時(shí)候是263 你去看下可以嗎 發(fā)過(guò)來(lái)的那一個(gè)圖片,你的收入是260
是的 我收入是260.4,申報(bào)是263,這樣和做賬金額不一樣 不用管他也沒(méi)關(guān)系嗎
不是不用管,是讓你申報(bào)的時(shí)候你自己少做少申報(bào),之前申報(bào)的不對(duì)可以去稅務(wù)局修改 這是去年的嗎?去年的去事務(wù)局修改就可以了。
老師。如果不想修改的話怎么讓平賬呢
借銷(xiāo)售費(fèi)用或者是營(yíng)業(yè)外支出,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.6