同學(xué),你好 先開紅字信息表 紅字沖之前的分錄
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進(jìn)一批商品,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是:借:庫存商品 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))?
一般納稅人發(fā)生無形資產(chǎn)退回,進(jìn)項稅抵扣留抵退稅款也收到銀行賬戶了,是先開紅字信息表還是先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理和會計分錄怎么做
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進(jìn)項票,這張進(jìn)項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項發(fā)票,我申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師您好,對方可能不能配合開紅字發(fā)票給我們,那我是在這個月出紅字信息表,下個月申報增值稅的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?
同學(xué),你好 你是銷售方還是購買方?
購買方,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
同學(xué),你好 不行,你最終要獲取紅字發(fā)票的
今天問過專管員了,專管員說直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是沒操作過,請問老師,怎么轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,那紅字信息表我是這個月出嗎?還是等把這個增值稅繳回稅務(wù)以后
同學(xué),你好 這個月出
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!