可以 所得稅的不需要區(qū)分具體的什么收入的,都是按照這個(gè)15%。

高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以?xún)?nèi)不交企業(yè)所得稅,超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術(shù)企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入超過(guò)500萬(wàn)的部分是否能同時(shí)疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)的租金收入財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入稅率也是適用15%
老師??最后一問(wèn)的答案高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅是15%,后面的100減半征收是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的嗎?那稅率25?15是什么規(guī)定,沒(méi)看懂這個(gè)
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入可以按15%優(yōu)惠嗎?
原先收到采購(gòu)發(fā)票未付款,掛的供應(yīng)商的名字,應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,現(xiàn)在結(jié)款,把錢(qián)都打給采購(gòu)了,采購(gòu)給他們,做賬的時(shí)候能否,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)收款-采購(gòu)
補(bǔ)交2023年企業(yè)所得稅稅款98189.69元+滯納金21503.54元,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,個(gè)人房東給公司租房,個(gè)人房東給公司開(kāi)房租費(fèi)發(fā)票,稅率也是1%嗎
公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票需要預(yù)交稅費(fèi)嗎
老師種豬生產(chǎn)育肥豬,種豬長(zhǎng)大以前的期間費(fèi)用是生產(chǎn)成本,長(zhǎng)大后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),懷孕期間的飼料費(fèi)用是不是計(jì)入生產(chǎn)成本,待生出小豬仔后轉(zhuǎn)入消耗性生物資產(chǎn)
應(yīng)付賬款借方余額重分類(lèi)到預(yù)付賬款,未分配利潤(rùn)是不是要調(diào)增?比如預(yù)付100,應(yīng)付借方100,重分類(lèi)后預(yù)付余額200,未分配利潤(rùn)200是這樣嗎
去KTV唱歌開(kāi)的發(fā)票是餐飲服務(wù)的發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具正確嗎?KTV提供包廂和酒水,收取的費(fèi)用怎么開(kāi)發(fā)票?
老師,個(gè)體戶查賬征收,但是未開(kāi)票,能不能零申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用的六角套筒、扳手等小工具是計(jì)入生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用?明細(xì)科目設(shè)什么?
對(duì)方公司幫分公司代支付費(fèi)用,對(duì)方需要什么協(xié)議?

