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老師,請(qǐng)問更改以前年度的所得稅報(bào)表,有稅款,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?

2022-07-29 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 12:00

你好,更改以前年度的所得稅報(bào)表,有稅款,是會(huì)產(chǎn)生滯納金的

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快賬用戶8803 追問 2022-07-29 12:01

公司給其他企業(yè)做質(zhì)量服務(wù)認(rèn)證證書,這種需要交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 12:02

你好,給其他企業(yè)做質(zhì)量服務(wù)認(rèn)證,不需要繳納印花稅 (如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)

你好,給其他企業(yè)做質(zhì)量服務(wù)認(rèn)證,不需要繳納印花稅
(如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)
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你好,更改以前年度的所得稅報(bào)表,有稅款,是會(huì)產(chǎn)生滯納金的
2022-07-29
你好,是的,這個(gè)是會(huì)有滯納金的。
2025-03-17
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交XXX稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交XXX稅,貸銀行存款
2021-09-24
你好 直接計(jì)入營業(yè)外支出科目??
2021-07-27
你好 什么原因繳納的增值稅 直接記到當(dāng)期即可
2024-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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